你好,這個(gè)三季度先要交
親們 問下現(xiàn)在申報(bào)8月份增值稅 發(fā)現(xiàn)8月份發(fā)票開錯(cuò)了要紅沖 這個(gè)紅沖的稅款是沖在9月少交稅還是8月呢
請(qǐng)問我11月開了票交了10萬增值稅,發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,這個(gè)月12月我要紅沖這個(gè)票,那我10萬的增值稅可以退回嗎
5月份開了100萬的發(fā)票,已經(jīng)申報(bào),稅款未交,6月份這個(gè)100萬的發(fā)票又作廢,沖紅了,上個(gè)月的稅還用交嗎
老師,有張發(fā)票上個(gè)月開錯(cuò)了,對(duì)方抵扣了,我這個(gè)月要重新開,對(duì)方給我紅字信息表了,那我這月怎么做賬?假如我上個(gè)月開錯(cuò)了100萬,這個(gè)月重新開了100萬,但是這個(gè)項(xiàng)目這個(gè)月還有開出的發(fā)票,200萬,也就是紅沖了100萬,又開了300萬,怎么做賬
老師9月我紅沖了一張8月的發(fā)票,原因是發(fā)票章蓋錯(cuò)了,9月又另開一張,我在申報(bào)增值稅是,9月的銷售發(fā)票填了,那我紅沖那張?zhí)钅睦??如果不填紅沖那張就要交稅
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機(jī)兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)總成,單價(jià)超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費(fèi)3萬也開發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬,請(qǐng)問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
看一下我自己總結(jié)的借款費(fèi)用分錄模板,對(duì)嗎?
老師,我能問問,就是那種公式符號(hào),精講課,老師沒具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會(huì)細(xì)說嗎?該是說我要把專題也要聽?會(huì)不會(huì)影響后面考試。專題目前沒什么時(shí)間聽
老師請(qǐng)問購入例如,黃瓜,西紅柿,卷心菜。大類開是農(nóng)副產(chǎn)品嗎,供應(yīng)商開給公司大類全是 蔬菜 :黃瓜,絲瓜,西葫蘆。不是農(nóng)富產(chǎn)品,這樣對(duì)嗎
公司廠房租賃要怎么交稅?
去年支付的法律顧問費(fèi)3萬也開發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬,請(qǐng)問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
那這個(gè)月紅沖掉,不是有留底進(jìn)項(xiàng)了嗎?
你好,是的,是會(huì)有要退的稅