你好,這個(gè)是借。利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交印花稅。 然后再借營(yíng)業(yè)外支出罰款。營(yíng)業(yè)外支出滯納金 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交印花稅。貸,銀行存款。
補(bǔ)交17年所得稅和滯納金,如何做會(huì)計(jì)分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,稅務(wù)專管員通知我補(bǔ)交去年的印花稅,印花稅150滯納金20.93,小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,老師教教我分錄怎么寫(xiě)的呢
老師,小微企業(yè)自查補(bǔ)繳2022年的印花稅,有產(chǎn)生滯納金,分錄要怎么做
老師!小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,補(bǔ)交前兩年的印花稅,還有滯納金會(huì)計(jì)處理
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,補(bǔ)交2019年的2個(gè)月社保和滯納金,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
稅務(wù)注銷(xiāo)錯(cuò)公司了,還能恢復(fù)稅務(wù)登記嗎?
母公司借款給子公司,沒(méi)有利息,需要交稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)里面的本期數(shù)和本年累計(jì)數(shù)分別指的是什么數(shù)據(jù)
你好 請(qǐng)問(wèn)EXW價(jià)怎么換算成FOB價(jià),報(bào)關(guān)時(shí)雜費(fèi)應(yīng)該填多少呢,雜費(fèi)是越高越好還是越低越好
老師,你好,我23年應(yīng)付暫估有10萬(wàn)發(fā)票在24年5月未有發(fā)票回來(lái),所以23年匯算清繳時(shí)利潤(rùn)調(diào)增10萬(wàn),現(xiàn)在做24年匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)23調(diào)增的其中5萬(wàn)發(fā)票已回,請(qǐng)問(wèn)是否在24年調(diào)減利潤(rùn)5萬(wàn)
機(jī)構(gòu)向法人借款,請(qǐng)問(wèn)下借款單怎么寫(xiě),還有后面有錢(qián)了還給法人那還款單有沒(méi)有模版麻煩發(fā)下謝謝
需要填年度應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交企業(yè)所得稅,怎么填,財(cái)務(wù)報(bào)表中有嗎
個(gè)體工商戶需要申報(bào)工資薪金和企業(yè)所得稅嗎?按季度嗎?
我們名下有兩家公司,公司A控股公司B,占股95%,24年公司B虧損了18萬(wàn),我做賬用的權(quán)益法,我把B公司的虧損直接沖抵了A公司的利潤(rùn),稅務(wù)局查了A公司的賬,提出A公司虧損部分中這個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資18萬(wàn),要我提供B公司法院或者其他相關(guān)財(cái)務(wù)文件,應(yīng)該是讓我說(shuō)明B公司能夠達(dá)到?jīng)_抵條件,實(shí)際沒(méi)有達(dá)到(B公司日常沒(méi)有經(jīng)營(yíng)收入,名下有2個(gè)發(fā)放工資),這種應(yīng)該怎么處理, 我們名下A,B兩家公司,A公司控股B公司,占股95%,我做匯算清繳的時(shí)候,用B公司的虧損沖抵了A公司的利潤(rùn),現(xiàn)在稅務(wù)局讓我就沖抵行為提供相關(guān)文件。 請(qǐng)問(wèn)提供哪些文件
申報(bào)員工個(gè)稅的時(shí)候,哪個(gè)任職受雇日期選擇可以往前寫(xiě)嗎?我們建筑公司,給民工申報(bào)工資,干了一個(gè)月的話,要發(fā)8000,我申報(bào)的時(shí)候可以選前一個(gè)月嗎?這樣在累計(jì)扣除的時(shí)候能累計(jì)扣除一萬(wàn)嗎?
滯納金+補(bǔ)交印花稅金額不大,才五六十塊錢(qián),能直接入到今年嗎? 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸-銀行存款
你好,這個(gè)是要計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這樣才準(zhǔn)確。
我記得稅目過(guò)期前,印花稅計(jì)入管理費(fèi)用-印花稅了
你好,你直接做也不是不行,只是這樣不規(guī)范。
對(duì)了,規(guī)范的話還用以前年度損益調(diào)整過(guò)渡一下嗎
你好,是的,就是這樣子的。