您好,這個的話,是有開專票的,但是不多,因為很多都是不抵扣,不然還是要轉(zhuǎn)出
公司是一般納稅人,收到進項是專票,可以抵扣,那么銷項開出去給小規(guī)模納稅人,可以開普通發(fā)票嗎?下個月報稅的時候,還是可以勾選收到的進項票專票,對嗎?
您好,老師。我們公司現(xiàn)在小規(guī)模要變成一般納稅人。想請問下在此之前我開票出去的銷項對應(yīng)的進項發(fā)票原來是只能收普票現(xiàn)在更改后是要收專票還是普票。比如說今天是8.26,我5.20開的發(fā)票是普票一個點的,本來這個進項發(fā)票也是普票也是一個點的。那我這個進項發(fā)票還沒有給我們開那這個發(fā)票如果是8.26變更一般納稅人之后開給我們的。那這個發(fā)票是專票的話13個點可以足額抵扣嗎?
一般納稅人,受到在超市買東西的專用發(fā)票要按正常入賬然后進項轉(zhuǎn)出是嗎? 還有如果是買的辦公用品開的專票,比如買電腦開的專票,可以做入進項嗎?那這個不用轉(zhuǎn)出了吧
一般納稅人簡易征收開具3個點的專用發(fā)票,如果有進項發(fā)票也是3個點的專票可以用于抵扣嗎
老師,我們是紡織品一般納稅人,對方要求開普票,可是我們開的發(fā)票都是增值稅專票。我們還有進項稅留抵,那開了普通發(fā)票給對方,這個進項稅能正常抵扣嗎
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運輸費和報關(guān)費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
如果開專用發(fā)票的話,咱們就勾選抵扣,然后再去做進項稅轉(zhuǎn)出。
嗯,到時候做轉(zhuǎn)出就行