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我們快遞公司,是一般納稅人,開票是6個點。給別的公司提供派送的時候,商品破損了一些,賠了款1000元,對方公司給我們開具了一張專用發(fā)票,是13%個點的,那這個可以抵扣嗎

2024-10-18 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-10-18 15:38

不可以抵扣。因為賠償款屬于因銷售貨物發(fā)生損失后的補償,不屬于購進貨物的行為,所以不能作為進項稅額抵扣。

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快賬用戶2780 追問 2024-10-18 15:39

那怎么入賬呢,我都抵扣了,怎么辦,我記到管理費用里面了

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-18 15:41

既然已經(jīng)抵扣了進項稅,現(xiàn)在需要沖回這部分稅額。可以將賠償款相關(guān)支出調(diào)整到營業(yè)外支出,并做相應(yīng)會計分錄沖回之前多記的進項稅。具體操作需根據(jù)公司實際情況和會計準則處理。

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不可以抵扣。因為賠償款屬于因銷售貨物發(fā)生損失后的補償,不屬于購進貨物的行為,所以不能作為進項稅額抵扣。
2024-10-18
那個可以做費用,不能扣除的,你們不是購買貨物,那個是賠償性質(zhì)
2024-12-10
你好,對方開的是貨物的嗎?那這個貨物你們待會能不能用?
2023-11-13
您好,這張專票可以抵扣
2020-11-26
你好,可以抵扣,而且也是可以稅前扣除的。
2024-04-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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