可以的,根據(jù)現(xiàn)行稅法,企業(yè)在同一納稅年度內(nèi)購買的符合條件的固定資產(chǎn),單件價值在500萬元以下的,可以選擇一次性計入當(dāng)期成本費用,在計算應(yīng)納稅所得額時進(jìn)行扣除。但需注意企業(yè)所得稅相關(guān)政策可能更新,請確認(rèn)最新規(guī)定。

小微企業(yè)申報季度所得稅中,固定資產(chǎn)加入折舊優(yōu)惠名字表中,新購買的電腦,需要填在固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)一次性扣除,500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除中嘛?
公司有買了500萬元以下的固定資產(chǎn),根據(jù)現(xiàn)在的政策可以一次性扣除,那這個費用是不是在做賬的時候直接計入管理費用一次性扣除,在季度申報的時候是不是就不用再填寫加速折舊那個附表了
老師,請問:500萬以下固定資產(chǎn),去年3月入賬固定資產(chǎn),我在去年4月一次性剔除殘值計提了折舊,在今年進(jìn)行匯算清繳時填寫了資產(chǎn)折舊調(diào)整表中的500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除一行,請問有問題嗎?
老師,你好!關(guān)于那個固定資產(chǎn)500萬以下的設(shè)備,器具可以允許當(dāng)年一次性抵扣的政策,假如我發(fā)票是2022年取得的,我可以在做2021年季報的時候放到4季度抵扣嗎?
請問下資產(chǎn)加速折舊、攤銷表的固定資產(chǎn)一次性扣除是什么意思? 我們公司在2022年期間購入了多臺電腦,總價值在500萬以下,入的固定資產(chǎn),這個在申報企業(yè)所得稅時可以填這個固定資產(chǎn)一次性扣除的明細(xì)表嗎?
老師,我們公司是一家小規(guī)模納稅人,2024年第一季度第二季度都紅沖了發(fā)票,增值稅形成了負(fù)數(shù),申報增值稅直接0申報了,2024年第三季度開具7萬的正數(shù)發(fā)票,沒有進(jìn)行負(fù)數(shù)的抵減,直接按7萬申報了增值稅,增值稅跟企業(yè)所得稅形成了比對差異差異,需要更正報表, 把2024年第一第二季度更正為實際的負(fù)數(shù)金額比較好呢,還是更正第三季度的報表比較好,第三季度按實際開具的金額抵減第一第二季度的負(fù)數(shù),按抵減后的數(shù)據(jù)填列更正,
個體戶全年開票小于120萬,并且全部開的是普票,你是不是不用交增值稅和個人經(jīng)營所得稅
老師,2024年之前實行認(rèn)繳制的企業(yè),3年緩沖期+5年內(nèi)實繳。如果想減資本和注銷,是必須在3年緩沖期完成嗎,如果過了三年緩沖期還可以減資或者注銷嗎
你好,老師,我想把下面負(fù)數(shù)2萬多調(diào)平,其他應(yīng)付款。
個體戶每個季度開28萬的票出去,但是沒有進(jìn)項發(fā)票,是定期定額的,需要交個人經(jīng)營所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
個體戶每個季度開28萬的票出去,但是沒有進(jìn)項發(fā)票,需要交個人經(jīng)營所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
開9個點的增值稅發(fā)票,需要4.5個點去買,開13個點的發(fā)票,需要7個點去買,哪個劃算一些呢,怎么算的呢
委托研發(fā)所需要的成本?什么時候使用委托研發(fā)什么時候自主研發(fā)?
5. 下列企業(yè)財務(wù)管理目標(biāo)中,沒有考慮風(fēng)險問題的是( )。A. 利潤最大化 B. 相關(guān)者利益最大化C. 股東財富最大化 D. 企業(yè)價值最大化 老師,這道題為什么選A
學(xué)堂有中醫(yī)醫(yī)館做賬全套課程嗎?