固定資產(chǎn)什么時(shí)間到的 12月份之前的可以
老師,你好!關(guān)于那個(gè)固定資產(chǎn)500萬(wàn)以下的設(shè)備,器具可以允許當(dāng)年一次性抵扣的政策,假如我發(fā)票是2022年取得的,我可以在做2021年季報(bào)的時(shí)候放到4季度抵扣嗎?
一、高新技術(shù)企業(yè)在2022年10月1日至2022年12月31日期間新購(gòu)置的設(shè)備、器具,允許當(dāng)年一次性全額在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,并允許在稅前實(shí)行100%加計(jì)扣除。 這個(gè)政策,只要是高企的都可以享受嗎?那購(gòu)入的固定資產(chǎn)金額沒(méi)有限制嗎? 那平常是直線折舊法的怎么做?賬務(wù)處理還是直線折舊嗎?季報(bào)的時(shí)候填固定資產(chǎn)加速扣除明細(xì)表嗎?
老師 這個(gè)政策是不是說(shuō)固定資產(chǎn)一次性折舊沒(méi)有500萬(wàn)限制?(政策要點(diǎn): 高新技術(shù)企業(yè)在2022年10月1日至2022年12月31日期間新購(gòu)置的設(shè)備、器具,允許當(dāng)年一次性全額在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,并允許在稅前實(shí)行100%加計(jì)扣除。凡在2022年第四季度內(nèi)具有高新技術(shù)企業(yè)資格的企業(yè),均可適用該項(xiàng)政策。企業(yè)選擇適用該項(xiàng)政策當(dāng)年不足扣除的,可結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。)
老師您 好,我在2022年第四季度,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),分別申報(bào)了500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一性扣除跟高新技術(shù)企業(yè)單位500萬(wàn)元以下固定資產(chǎn)一次性扣除這兩項(xiàng),我現(xiàn)在要做匯算清繳時(shí),高新技術(shù)企業(yè)單位500萬(wàn)元以下固定資產(chǎn)一次性扣除這個(gè)要做納稅調(diào)整沒(méi)的,有人說(shuō),高新技術(shù)企業(yè)500萬(wàn)元這個(gè)不用做納稅調(diào)整,做調(diào)一般的那個(gè)就可以了,我有定不太確定
老師您好,我2021年度匯算做了固定資產(chǎn)一次性扣除,填了500萬(wàn)以下器具一次性扣除。在a105080表中 2022年我只需要填寫(xiě)所有固定資產(chǎn)也就是1-7行中那里調(diào)增就可以對(duì)吧 。不用再把去年一次性扣除的那個(gè)資產(chǎn)填到11.2了吧
是7月庫(kù)存10090.03,但因?yàn)橐偶俣纪私o供應(yīng)商了,清空倉(cāng)庫(kù)了,應(yīng)該怎么做成本
是7月庫(kù)存10090.03,但因?yàn)榉偶倬投纪私o供應(yīng)商了,清空倉(cāng)庫(kù)了,這個(gè)應(yīng)該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報(bào)銷(xiāo)是嗎
我司有筆研學(xué)旅行費(fèi)收入8852元,研學(xué)旅行由某個(gè)教育公司承接,我司付對(duì)方4495元,這個(gè)4495元成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬?
老師,你好 以前我們公司銷(xiāo)售貨物給經(jīng)銷(xiāo)商是這么做的 借:應(yīng)收 10000 貸:收入8849.56 稅金1150.44 借:銀存10000 貸:應(yīng)收10000 這樣就平掉了 但是我們現(xiàn)在改政策了,經(jīng)銷(xiāo)商如果說(shuō)符合返現(xiàn)要求,半年后按照付款總額的20%返款,這我在當(dāng)時(shí)收到的時(shí)候都做收入了應(yīng)該怎么做賬?萬(wàn)一不符合規(guī)則又不返,具體應(yīng)該改成怎么樣做賬
公司安裝了一臺(tái)空調(diào)放在員工宿舍給員工用,這臺(tái)空調(diào)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵嗎?
老師好,我司為國(guó)有企業(yè),預(yù)防了對(duì)方單位一部分款項(xiàng),現(xiàn)財(cái)務(wù)需要發(fā)送對(duì)賬單,請(qǐng)問(wèn)對(duì)賬單有沒(méi)有什么格式?如果想催款的話, 是不是可以發(fā)催款函?催款函有沒(méi)有格式?
老師,貿(mào)易公司沒(méi)有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
老師,勞務(wù)報(bào)酬上個(gè)月忘記申報(bào),如何補(bǔ)申報(bào),在哪申報(bào)
今天法人股東往公賬打款2萬(wàn)元,打款時(shí)備注注資款?,F(xiàn)在把這筆錢(qián)退還給法人股東,備注退還注資款,這筆業(yè)余作廢,可以這樣操作嗎
假如是2022年1月份到的就不可以抵扣2021年的了是嗎?
對(duì)的 12月就不可以了 他的折舊在1月份
不是允許一次性抵扣了嗎?都已經(jīng)一次確認(rèn)費(fèi)用了怎么不可以?我問(wèn)了當(dāng)?shù)氐亩惥衷捒梢脏福?2月份取得話可以當(dāng)費(fèi)用一次抵扣
你沒(méi)有看下一句 他不允許抵扣是因?yàn)樗恼叟f在一月份
次月折舊 折舊在22年了