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老師,我們公司社保個(gè)人承擔(dān)的部分也公司承擔(dān)了,現(xiàn)在我把個(gè)人承擔(dān)的一部分做到利潤分配-未分配當(dāng)中,這樣做的合適不

2024-10-18 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-18 11:13

以前年度的就是那樣做的

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快賬用戶8858 追問 2024-10-18 11:38

是我做的當(dāng)季的

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齊紅老師 解答 2024-10-18 11:41

本季度的直接計(jì)入營業(yè)外支出

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快賬用戶8858 追問 2024-10-18 11:43

本季度的我沒進(jìn)營業(yè)支出,我進(jìn)了利潤分配未分配

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齊紅老師 解答 2024-10-18 11:44

那個(gè)不能那么做的,

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快賬用戶8858 追問 2024-10-18 11:44

營業(yè)外支出還不是稅前扣除了?

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齊紅老師 解答 2024-10-18 11:48

關(guān)鍵是那個(gè)影響的是本年利潤,不是往年的利潤

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快賬用戶8858 追問 2024-10-18 12:01

就是的,我的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表凈利潤不一致了

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齊紅老師 解答 2024-10-18 12:02

嗯嗯,只能計(jì)入營業(yè)外支出

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快賬用戶8858 追問 2024-10-18 12:06

那我記入利潤分配未分配利潤是不合適的嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-18 12:07

肯定不合適,是本年發(fā)生的

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快賬用戶8858 追問 2024-10-18 12:11

哦,那正確分錄是不是, 借:管理費(fèi)用—社保費(fèi)(單位部分) 營業(yè)外支出 貸,應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)費(fèi) 借,應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)費(fèi) 貸,銀行存款 這樣寫?

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齊紅老師 解答 2024-10-18 12:13

借:管理費(fèi)用—社保費(fèi)(單位部分) 貸,應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)費(fèi) 借,應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)費(fèi) 營業(yè)外支出 貸,銀行存款

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快賬用戶8858 追問 2024-10-18 12:39

這樣是不是匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)營業(yè)外支出這部分怎么做

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齊紅老師 解答 2024-10-18 13:14

是的,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增

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快賬用戶8858 追問 2024-10-18 13:20

好的,感謝老師

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齊紅老師 解答 2024-10-18 14:35

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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以前年度的就是那樣做的
2024-10-18
個(gè)人承擔(dān)的一部分社保直接放到利潤分配未分配利潤,不合適,可直接計(jì)入管理費(fèi)用-工資
2025-01-06
正常情況的社保計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用等-社保(公司負(fù)擔(dān)部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納社保時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)部分) 其他應(yīng)收款-個(gè)人(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 貸:銀行存款 全額由公司承擔(dān)的,均計(jì)入管理費(fèi)用等科目: 借:管理費(fèi)用-社保(全額計(jì)入) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 但是個(gè)人部分由公司承擔(dān)的,不能在企業(yè)所得稅稅前扣除,在匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增。
2021-09-13
同學(xué)你好 計(jì)入營業(yè)外支出
2022-02-15
您好,相對(duì)于增加工資收入金額即可。不需要做其他應(yīng)收款,增加工資金額
2021-01-18
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