您好,如果金額很小,直接計(jì)入營業(yè)外支出也沒問題,如果金額很大的話建議通過以前年度損益哦
#提問#老師,我今年補(bǔ)繳去年的所得稅,同時(shí)繳納了滯納金,滯納金部分是做營業(yè)外支出還是做以前年度損益調(diào)整,是不是也應(yīng)該納入應(yīng)交所得稅里面
補(bǔ)交以前年度稅款的滯納金計(jì)入當(dāng)期營業(yè)外支出還是以前年度損益調(diào)整
今年補(bǔ)交以前年度滯納金,計(jì)入營業(yè)外支出還是以前年度損益調(diào)整
是否補(bǔ)以前年度的稅所交的滯納金是計(jì)入以前年度損益調(diào)整,補(bǔ)今年的稅所交的滯納金才是營業(yè)外支出?
請(qǐng)問補(bǔ)交 2022 年度增值稅產(chǎn)生的滯納金,做賬是計(jì)到營業(yè)外支出還是以前年度損益調(diào)整呢?
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費(fèi),發(fā)票下月才能申請(qǐng),請(qǐng)問當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬元,季末資產(chǎn)也是10萬元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬元這個(gè)數(shù)呢?
老師你好!前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯(cuò)誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號(hào)憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個(gè)公司,經(jīng)營2個(gè)品牌,用的是一個(gè)基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
你好,原料采購無發(fā)票,做了庫存商品,所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實(shí)收資本怎么實(shí)繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒有做賬,當(dāng)時(shí)未從對(duì)公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
老師如果小金額計(jì)入到以前年度損益有關(guān)系嗎?是不是和補(bǔ)交的稅一起計(jì)入到以前年度損益
您好,不好意思,剛在外邊,看錯(cuò)了,補(bǔ)繳稅款及滯納金一般建議如下處理: 補(bǔ)繳時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅等 貸:銀行 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 繳納滯納金時(shí): 借:營業(yè)外支出-稅收滯納金 貸:銀行 就是稅款我們要通過以前年度去處理,但是滯納金不用,直接計(jì)入營業(yè)外支出即可哈