這種情況下,賬務(wù)處理可以如下進(jìn)行: 一、賬務(wù)調(diào)整 將多計(jì)的管理費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行調(diào)整: 借:其他應(yīng)付款 3600(9600-6000) 貸:管理費(fèi)用 3500 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)100 這樣就把多計(jì)的費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)整了回來。 二、備查資料 需要留存以下資料備查: 與咨詢服務(wù)相關(guān)的合同,明確合同金額為 6000 元。 與對(duì)方溝通無法紅沖發(fā)票的記錄,如郵件、聊天記錄等。 支付 6000 元款項(xiàng)的銀行回單。 調(diào)整賬務(wù)的記賬憑證及說明
6月份我收到一張專票,分錄是借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100,借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對(duì)方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發(fā)票,8月我已把抵扣的10元在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 老師,請(qǐng)問我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄
6月份收到一張專票,分錄借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100,借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對(duì)方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發(fā)票和負(fù)數(shù)專票,8月我已把抵扣的10元在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 老師,請(qǐng)問我收到的普通發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票怎么入賬,具體怎么做分錄
有個(gè)問題想咨詢。就是我是購買方,我在8月份時(shí)給對(duì)方付了預(yù)付款,對(duì)方給我專票,我進(jìn)行了未抵扣勾選。9月份時(shí),我們經(jīng)過溝通,不跟對(duì)方合作了,需要對(duì)方退回我付給他的預(yù)付款。9月份時(shí)對(duì)方給我開了紅字發(fā)票我收到他的紅字發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?因?yàn)楝F(xiàn)在要報(bào)稅,報(bào)稅網(wǎng)站上顯示有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額,但是我之前做付款憑證時(shí)根本沒做進(jìn)項(xiàng)稅,所以,現(xiàn)在不知道該怎么處理這個(gè)紅字專票的賬務(wù)了。
老師,請(qǐng)問,我們之前付給招標(biāo)代理公司交了保證金3000元,掛賬借:其他應(yīng)收款—員工借款,貸:銀行存款,現(xiàn)在代理服務(wù)費(fèi)是3537.14,對(duì)方發(fā)函說可以抵扣保證金,讓我們付查額,這樣可以的嗎?如果可以的話我們?cè)趺慈胭~?發(fā)票又怎么開呢?
#提問#對(duì)于平臺(tái)上老師講解的內(nèi)容如下:甲倉儲(chǔ)服務(wù)公司正在建造某項(xiàng)倉儲(chǔ)設(shè)備工程,接受B國W公司技 術(shù)指標(biāo)到,書面合同總價(jià)為10.6萬元,甲公司辦理扣繳增值稅手續(xù), 取得代扣代繳增值稅的稅收繳款憑證及其清單,并將扣稅后的價(jià)款 支付給W公司,取得付款證明和W公司的對(duì)賬單 甲公司賬務(wù)處理如下: 財(cái) 稅 處 理 實(shí)操 第三節(jié) 企業(yè)獲得資產(chǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)稅處理 (1)購進(jìn)服務(wù)時(shí) 借:在建工程 100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6000 貸:應(yīng)付賬款 100000 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 6000 (2)繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 6000 貸:銀行存款 6000 不明白直接貸方用代扣代繳,那收回代扣代繳怎么處理?
印花稅的計(jì)稅依據(jù)是營業(yè)收入嗎
年末審計(jì)調(diào)賬,讓庫存現(xiàn)金余額調(diào)到其他應(yīng)收款,那其他應(yīng)收款二級(jí)科目怎么設(shè)置,把貸款金額調(diào)到其他應(yīng)付款,這樣二級(jí)科目怎么設(shè)置
老師,內(nèi)蒙古大額醫(yī)療保險(xiǎn)如何核定
生產(chǎn)企業(yè)可以買進(jìn)直接出口嗎
2023年5月30日 忘記申報(bào)企業(yè)清算匯繳了, 這個(gè)一般罰款多少錢 , 沒業(yè)務(wù)的企業(yè) 零申報(bào)。
研發(fā)人員,中間可以換人嗎
老師,廠區(qū)綜合網(wǎng)絡(luò)集成安裝,發(fā)票開給我們的是電信業(yè)務(wù)使用費(fèi),有沒有問題?
老師,售樓處拆除,開發(fā)票怎么開大類
如何判斷企業(yè)是否在享受增值稅加計(jì)抵減政策?
你好老師,2023年和2024年分別有一張成本票,我們財(cái)務(wù)沒有看到,今天對(duì)賬發(fā)現(xiàn)了,對(duì)方供貨商已經(jīng)在23和24年開票給我們,但是我們沒有及時(shí)入賬,我們現(xiàn)在不打算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,有什么巧妙辦法處理嗎?是否可以直接走庫存商品,或者成本。這個(gè)貨實(shí)際對(duì)方已經(jīng)給我們發(fā)貨了 我們也消耗安裝了。
老師,因?yàn)槭?月份的事情,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也可以在抵扣月份申報(bào)轉(zhuǎn)出和相應(yīng)的賬務(wù)處理,不需要到下個(gè)月吧?
同學(xué)你好 這個(gè)在幾月轉(zhuǎn)出就是幾月的