不可以直接以白條入賬,需取得合法憑證。若已用白條入賬,年度匯算清繳時(shí)可能需要調(diào)整,涉及補(bǔ)繳稅款等問題,建議規(guī)范票據(jù)管理,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。如有疑問,具體可咨詢專業(yè)稅務(wù)顧問。

老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
我們公司是去年10月份開的,公司有20多萬裝修費(fèi)是從公賬付的,可取不到發(fā)票的,還有其他很多從公賬出去的沒發(fā)票費(fèi)用支出,做匯算清繳時(shí)我只需要把這些無票的調(diào)增就可以了嗎?我沒做過匯算清繳,出錯(cuò)了后果會(huì)很嚴(yán)重嗎?調(diào)增幾十萬會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)會(huì)罰款么?
我公司是酒店公司,租了六七十間公寓用于經(jīng)營,按說我公司給這部分公寓房東租金的時(shí)候,他們應(yīng)該提供發(fā)票,但是由于各種原因,發(fā)票要不過來,請(qǐng)問我公司該怎么辦?這部分租金能入成本嗎?如果入不了成本,對(duì)我公司會(huì)不會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
#提問#我們公司去年8月開了35萬銷售發(fā)票,但是發(fā)現(xiàn)是多開了,需要今年沖紅,那我沖紅的話,做去年的匯算清繳可以減掉跨年沖紅的這部分收入嗎?
老師好,我們公司與另一個(gè)公司簽訂了商務(wù)車租賃合同(有租賃合同),租期是兩年,對(duì)方給我們公司出了結(jié)算單,請(qǐng)教一下這個(gè)可以根據(jù)結(jié)算單上的總租金直接入賬嗎?(只掛賬,不付款)需要對(duì)方開發(fā)票嗎?
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個(gè)崗位做過的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。

