“所得稅本期數(shù)”通常是指當(dāng)期應(yīng)交所得稅,不是累計(jì)數(shù)也不是減去之前繳納的所得稅。它是根據(jù)當(dāng)期利潤(rùn)計(jì)算出的應(yīng)繳稅額。所以不需要減去之前的所得稅費(fèi)用。
老師好,我計(jì)提第四季度所得稅,按累計(jì)利潤(rùn)總額2000萬乘以25%=500萬,我第一,二三季度共繳納所得稅300萬,我現(xiàn)在計(jì)提第四季度所得稅是不是要減去繳納一到三季度所得稅500—300=200萬元。是這樣計(jì)提嗎?
老師季度所得稅季報(bào)第三行利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)用減去上季度繳納的所得稅費(fèi)用數(shù)據(jù)嗎?
老師,季度所得稅報(bào)表,第三行利潤(rùn)總額里邊填寫減去以前季度繳納的所得稅費(fèi)用還是不用減去呢?
計(jì)提企業(yè)所得稅 預(yù)交企業(yè)所得稅 4個(gè)季度 本年利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)是預(yù)交企業(yè)所得稅的計(jì)數(shù)依據(jù)? 比如 利潤(rùn)表 利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)是10×百分之五(第三季度)減去 一二季度 等于 第四季度的預(yù)交數(shù)嗎? 當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)退稅額和預(yù)交企業(yè)所得稅有個(gè)什么關(guān)系
老師,利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)第一季度是負(fù)數(shù),第二季度就正數(shù),本年累計(jì)是負(fù)數(shù),第二季度需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤(rùn)有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤(rùn)是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣???如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
如果當(dāng)期的利潤(rùn)總額為負(fù),但是本年累計(jì)利潤(rùn)總額為正數(shù),那所得稅本期數(shù)是為0嗎
是的,如果當(dāng)期利潤(rùn)總額為負(fù),則所得稅本期數(shù)一般為0,即使本年累計(jì)利潤(rùn)為正。所得稅本期數(shù)基于當(dāng)期的利潤(rùn)計(jì)算。