你好,是的,這個是開建筑工程服務 需要辦理的。
問題一:老師我想問一下房租合同如果因為支付逾期支付給對方的違約金對方也是需要給我們開發(fā)票的對嗎?開的類目也是和給我們開租賃費發(fā)票開到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對吧? 問題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對方也需要給我們開發(fā)票,開的類目也是和租賃費金額加在一起開,進項可以正常抵扣對嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費用-房租租賃費 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款對嗎? 問題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對方上社保,對方需要給我們開發(fā)票,我們需要給他代繳個人所得稅,就是屬于勞務合同類型啦對嗎?
老師我有一個問題 建筑勞務公司我們開票去給對方,也就是業(yè)主方,是不是只是3個點的簡易計價的才要先去項目所在地開外經證交稅了才給她們開票去? 一般計價的開9個點開建筑服務*工程服務的可以自己有票直接開過去給對方,我們月初自己申報增值稅交稅???不用辦外經證9個點的?
老師,無運輸工具的運輸公司可以開增值稅專用發(fā)票?公司名下有一輛車但是現在沒有稅票,其他9輛車是和個人合作的,如果不讓個人在稅務局代開車輛租賃發(fā)票,可以直接開運輸的增值稅專用發(fā)票?
我們是機械租賃公司,用吊車給人提供服務,如何區(qū)分我們是物流輔助服務呢?還是建筑服務呢?是不可以理解為:只是單純把物品從一個地方放在另一個地方就是物流輔助服務的吊裝費,稅率6,而把東西放在不動產上,即用于構造建筑物時,提供的就是建筑服務,稅率為9。我理解的對嗎?
老師,請教一下。公司在外地有一處房產,出租了,租金收入交的房產稅是放在公司所在地交納了,未放在房屋所在地交,現外地房要賣,涉及到要補交房產稅、增值稅等,因為我們公司開了專票給出租方,如果我們要在公司這邊稅務申請退增值稅和房產稅,這個租金專票是不是需要作廢,開票時間是2018年了。
用朋友的身份信息直播,提現后錢到朋友那里,他再轉給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產產品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學習財務老師讓我學稅務實操,所以除了學習個稅實操外,還要學習什么,需要每月申報的都有哪些內容
銀行端口收匯申報的a,產品,實際上收的錢是包含了abc三個產品,三個報關單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產品,實際上收的錢是包含了abc三個產品,三個報關單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統計的嗎?