對(duì)于你們是借,固定資產(chǎn)貸,銀行存款。
郭老師請(qǐng)問(wèn)下我們用某商業(yè)公司購(gòu)買(mǎi)一個(gè)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司不開(kāi)法的一塊地(一共3塊地然后第三塊地不開(kāi)發(fā)了賣(mài)給我們700萬(wàn),然后做的是股權(quán)轉(zhuǎn)讓)這種情況某商業(yè)管理公司給這個(gè)房產(chǎn)公司轉(zhuǎn)款700萬(wàn)怎么做分錄呢
師請(qǐng)問(wèn)下我們用某商業(yè)公司購(gòu)買(mǎi)一個(gè)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司不開(kāi)法的一塊地(一共3塊地然后第三塊地不開(kāi)發(fā)了賣(mài)給我們700萬(wàn),然后做的是股權(quán)轉(zhuǎn)讓)這種情況某商業(yè)管理公司給這個(gè)房產(chǎn)公司轉(zhuǎn)款700萬(wàn)怎么做分錄呢
郭老師這個(gè)商業(yè)公司是我們老板的,然后對(duì)方說(shuō)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,一共3塊地,人家已經(jīng)開(kāi)發(fā)了2塊地,剩下1塊地就不開(kāi)發(fā)了,我們老板知道了就說(shuō)我們開(kāi)發(fā),然后就用我們某商業(yè)管理公司打款到這個(gè)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司公戶,股權(quán)也變更了,這種情況我們商業(yè)公司轉(zhuǎn)給房產(chǎn)公司700萬(wàn)怎么做賬呢
我公司是物業(yè)公司,給房產(chǎn)公司開(kāi)票100萬(wàn)元空置房物業(yè)費(fèi),但是房產(chǎn)公司沒(méi)有錢(qián),拿一套房子抵款,我公司直接把這套房子賣(mài)了70萬(wàn),然后客戶把70萬(wàn)打到了我公司賬戶,房子也是從房產(chǎn)公司直接過(guò)戶給了這個(gè)客戶,請(qǐng)問(wèn)具體完整的會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢?謝謝
請(qǐng)問(wèn)我們是工業(yè)企業(yè)為了用這塊土地,我們把房子買(mǎi)下了要把這個(gè)房子呢推倒只是為了用這塊地,那么我們買(mǎi)這個(gè)房子的時(shí)候給他錢(qián)的時(shí)候,我們是從對(duì)公賬戶會(huì)給他的用途是購(gòu)房款,我想問(wèn)的是那么這個(gè)房子在我們公司名下之后是不是要每年要交房產(chǎn)稅?那么怎樣做才能不交房產(chǎn)稅呢?
怎么計(jì)提工資,社保,個(gè)稅,個(gè)人社保?需要分開(kāi)計(jì)提嗎
老師老板在公司操作一切,然后工資私發(fā),不報(bào)個(gè)稅,什么都不簽名,就是逃避責(zé)任嗎?前面一直個(gè)稅是0申報(bào),他知道了不讓,然后就是非正常這個(gè)月,老師下個(gè)月怎么給他解正常,然后還按0申報(bào)給他報(bào)個(gè)稅
提單上面件數(shù)是555件,但是我們提交給稅務(wù)局下戶報(bào)關(guān)單只有135還有420件是另外一張報(bào)關(guān)單,我們提交資料的時(shí)候兩個(gè)報(bào)關(guān)單都要提交上去嗎?還是只要提交一個(gè)報(bào)關(guān)單?
誰(shuí)能給我講明白這個(gè)原理,謝謝!
出口企業(yè),港雜費(fèi)發(fā)票是免稅的嗎
進(jìn)項(xiàng)扣選依據(jù)什么勾選,是不公司賬上應(yīng)交稅費(fèi)講項(xiàng)明細(xì)一一對(duì)應(yīng)勾選
老師這個(gè)是工商年報(bào)里的,是什么意思?
【多選題】 下列情形中,不屬于會(huì)計(jì)政策變更的有(?。?。 A.本期發(fā)生的交易或者事項(xiàng)與以前相比具有本質(zhì)差別而采用新的會(huì)計(jì)政策 B.因減資導(dǎo)致長(zhǎng)期股權(quán)投資由成本法變更為權(quán)益法 C.對(duì)初次發(fā)生的交易或者事項(xiàng)采用新的會(huì)計(jì)政策 D.將投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計(jì)量方法由成本模式變更為公允價(jià)值模式 E.對(duì)不重要的交易或者事項(xiàng)采用新的會(huì)計(jì)政策
老師您好,想問(wèn)一下,我們公司代發(fā)供應(yīng)商業(yè)務(wù)工資3000元,供應(yīng)商給了庫(kù)存商品成本價(jià)錢(qián)4500元,多出這個(gè)1500元怎么樣做帳?
老師好、我3月份有一筆繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)的分錄做錯(cuò)了、錯(cuò)誤:借:管理費(fèi)用一工會(huì)經(jīng)費(fèi)、貸:銀行存款、造成管理費(fèi)用有余額、我理四月份的賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)、我應(yīng)該在四月份怎么更正這筆分錄呀?辛苦老師教一下
后期也是要賣(mài)的,是計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?
還是庫(kù)存商品?
如果是固定資產(chǎn)還要折舊
你好,你如果是直接打算賣(mài)的話,你可以入庫(kù)存