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老師,公司里按工會文件發(fā)放的過節(jié)費(中秋,國慶,元旦春節(jié))怎么做賬

2024-10-16 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-16 09:17

過節(jié)費應計入職工福利費。會計分錄為:借記“應付職工薪酬-職工福利費”,貸記“銀行存款”或“現(xiàn)金”。請根據(jù)公司具體情況調整會計科目。

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快賬用戶6331 追問 2024-10-16 10:26

不做工會嗎

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快賬用戶6331 追問 2024-10-16 10:26

不做工會經(jīng)費嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-16 10:27

過節(jié)費如果是按照工會文件發(fā)放,應該先通過“工會經(jīng)費”科目,再轉入“應付職工薪酬-職工福利費”。會計分錄為:借記“工會經(jīng)費”,貸記“銀行存款”或“現(xiàn)金”。若直接發(fā)放,則直接計入“應付職工薪酬-職工福利費”。請根據(jù)實際情況調整。

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齊紅老師 解答 2024-10-16 10:29

如果過節(jié)費是依據(jù)工會文件發(fā)放,首先應通過“工會經(jīng)費”科目,再轉入“應付職工薪酬-職工福利費”。會計分錄為:借記“工會經(jīng)費”,貸記“銀行存款”或“現(xiàn)金”。請根據(jù)實際發(fā)放情況調整會計處理。

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快賬用戶6331 追問 2024-10-16 10:32

是這樣嗎? 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:應付職工薪酬-福利費

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齊紅老師 解答 2024-10-16 10:35

不是這樣的。如果是依據(jù)工會文件發(fā)放的過節(jié)費,正確的會計分錄應該是:借記“應付職工薪酬-工會經(jīng)費”,貸記“銀行存款”或“現(xiàn)金”。之后這部分支出可以視作職工福利的一部分,但初始應記錄在“工會經(jīng)費”下。請根據(jù)具體情況進行調整。若直接作為福利費處理,則直接借記“應付職工薪酬-職工福利費”。

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快賬用戶6331 追問 2024-10-16 10:38

那到底最終怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-10-16 10:40

最終,過節(jié)費應計入“應付職工薪酬-職工福利費”。會計分錄為:借記“應付職工薪酬-職工福利費”,貸記“銀行存款”或“現(xiàn)金”。這是最直接和常見的處理方式。請根據(jù)實際情況調整。

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快賬用戶6331 追問 2024-10-16 11:00

老師,費用是做管理費用-工會經(jīng)費嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-16 11:03

不是的,過節(jié)費通常應計入“應付職工薪酬-職工福利費”。會計分錄為:借記“應付職工薪酬-職工福利費”,貸記“銀行存款”或“現(xiàn)金”。請根據(jù)實際情況調整。

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快賬用戶6331 追問 2024-10-16 11:09

費用科目到底是做什么

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齊紅老師 解答 2024-10-16 11:11

過節(jié)費的費用科目應為“應付職工薪酬-職工福利費”。會計分錄為:借記“應付職工薪酬-職工福利費”,貸記“銀行存款”或“現(xiàn)金”。請根據(jù)實際情況調整。

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公司發(fā)放按工會文件的過節(jié)費,可按以下方式做賬: 一、計提過節(jié)費 如果公司承擔部分過節(jié)費,計提時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用等(根據(jù)員工所屬部門確定) 貸:應付職工薪酬——職工福利 二、發(fā)放過節(jié)費 1.?以貨幣形式發(fā)放: - 從工會經(jīng)費中列支部分: - 借:應付職工薪酬——工會經(jīng)費 貸:銀行存款等 - 公司承擔部分: - 借:應付職工薪酬——職工福利 貸:銀行存款等 2.?以實物形式發(fā)放: - 購進實物時: - 借:庫存商品等 貸:銀行存款等 - 發(fā)放時: - 借:應付職工薪酬——職工福利 貸:庫存商品等 同時,應注意按照相關稅法規(guī)定,過節(jié)費一般需要并入員工當月工資薪金所得計算繳納個人所得稅。
2024-10-16
過節(jié)費應計入職工福利費。會計分錄為:借記“應付職工薪酬-職工福利費”,貸記“銀行存款”或“現(xiàn)金”。請根據(jù)公司具體情況調整會計科目。
2024-10-16
你好,工會可經(jīng)發(fā)放福利的,但個體發(fā)多少各地并無統(tǒng)一規(guī)定,要看當?shù)卣贫ǖ奈募?/div>
2021-12-13
同學你好 福利費計提了嗎
2021-11-09
你好,工會賬戶直接發(fā)給個人的嗎?
2024-02-06
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