對應科目可錄其他應付款
老師,你好,我想問下,企友3e,5月新建的銀行存款科目,錄入期初余額顯示已結(jié)賬,不能錄入期初數(shù),這個怎么設(shè)置期初余額呢
老師你好,結(jié)賬時她們只有銀行科目的期初余額其他都沒有這個的話應該怎么錄期初數(shù)據(jù)
老師,您好,新收到的賬,沒有賬套,只有科目余額表,所以根據(jù)科目余額表來設(shè)置了期初余額,為什么登記完10月份的賬后,打開科目余額表,期初數(shù)為什么不是我錄入的期初數(shù)了,錄入的期初數(shù)應該是永遠不變的吧?
老師 您好,新建賬套錄入期初數(shù)據(jù)只知道銀行存款的金額,其他的都不知道。請問這種情況應該怎么辦呢?
新建賬套,錄入初始數(shù)據(jù)時,其他應交款二級科目余額和申報表上的數(shù)據(jù)相差0.03,試算不平衡,該怎么調(diào)整,先不設(shè)二級科目嗎,直接其他應交款和報表余額一致
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
對財務報表不會有什么影響是吧
財務報表期初數(shù)根據(jù)錄入的期初數(shù)生成