那個余額調(diào)整到預(yù)收賬款體現(xiàn)
資產(chǎn)負債表上應(yīng)收賬款出現(xiàn)負數(shù)怎么調(diào)整呢
老師,您好!應(yīng)收賬款在資產(chǎn)負債表有負數(shù)怎么調(diào)整?
老師,您好。資產(chǎn)負債表預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款出現(xiàn)負數(shù)怎么調(diào)整
老師,請問一下,資產(chǎn)負債表其他應(yīng)收款負數(shù),我調(diào)整到其他應(yīng)付款,但是資產(chǎn)負債表就不平衡了,怎么查找原因,我是在資產(chǎn)負債表上調(diào)整的
資產(chǎn)負債表里的應(yīng)收賬款是負數(shù)怎么調(diào)整
老師,收到了一正一負兩張發(fā)票,是不是不用做分錄了?那么發(fā)票認證勾選這兩張票要怎么處理呢
老師,咨詢一下個體戶定期定額征收,如果從10月份開始對公賬戶每個月收入100萬 成本票 只有商品,其他發(fā)現(xiàn)的費用收不到成本票,2025年1月至2025年9月份收入合計不超過60萬 現(xiàn)在開始每個月收入100萬 到月底30號有什么影響呢
合并報表是財務(wù)會計還是管理會計?
幫我算下,哪個購買方式比較劃算。7999分期免息12個月,和7699一次性結(jié)清。(免息利息能占多少便宜)
@董孝彬老師,追問,你看這個三季度的表這樣填可以不?第一列原值肯定五萬,第二列因為我們改賬了,截止到三季度也折舊完了,所以累計新舊也是五萬。其他不填,因為我試了試填其他的會出來調(diào)增調(diào)減,但是我們不需要調(diào)了
@董孝彬老師,這個表是三季度新增的么?這個是之前觸碰到哪里而導(dǎo)致出來的么?這個怎么整?我是一個房產(chǎn)中介,沒啥專利技術(shù)啊
老師,各種紙質(zhì)的文件上,簽字,按手印,就是用那個紅色的印泥,那個印泥是起到什么作用,每個人的手指頭,指紋都不一樣嗎?
圖中圈中的應(yīng)該的實際賬面余額咋算出來的,為什么要去算
根據(jù)新《會計法》相關(guān)規(guī)定,授意、指使、強令會計機構(gòu)、會計人員及其他人員偽造、變造會計憑證、會計賬簿,編制虛假財務(wù)會計報告且情節(jié)嚴重的,可以并處( )的罰款。
商業(yè)企業(yè)庫存商品過期的損失,不屬于管理不善造成的非正常損失嗎?
那不調(diào)整的話,直接申報了收入就可以變正數(shù)了嗎?
是的,就是那樣子的