確認收入的賬務處理: 確認出口銷售收入時: 借:應收賬款(外幣金額按記賬匯率折算為人民幣) 貸:主營業(yè)務收入 —— 出口銷售收入 收到一達通轉來的人民幣款項時: 借:銀行存款 貸:應收賬款 確認匯兌損益(如果有匯率變動): 借或貸:財務費用 —— 匯兌損益 貸或借:應收賬款 支付報關費的賬務處理: 支付報關費時: 借:銷售費用 —— 報關費用 貸:銀行存款 這種情況下,雖然是委托一達通進行報關,但本質上是委托第三方報關行報關的一種形式
老師,生產出口退稅申報數據導入電子稅務局進行自檢結果是“申報文件企業(yè)海關代碼與受理企業(yè)海關代碼不符”,申報文件是新的代碼,后來變更是新的了,但是我們貨物申報海關出口的時候是按新的代碼申報的,請問這個怎么做
老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè)?,F在有批貨出口,通過一達通代理報關出口,具體流程是,客戶美元匯到一達通,我們委托一達通代理出口,我們自行報關。我 最后直接從一達通提現出來。由于我們小規(guī)模是免稅。賬務處理的話。是不是直接每次提現出來做分錄: 借:銀行存款 貸:其他應收款-一達通 這樣就可以了?
老師,我們公司是找一達通代理出口報關的,我們想自己退稅。在錄入明細時在向導里選擇哪個向導錄入出口貨物明細申報數據了。,是退稅申報向導,還是代辦申報向導?
老師,請教一下,我們是外貿出口企業(yè),后面需要做出口退稅,目前出口報關單還沒有入賬。我接下來工作流程是不是這樣子1.出口報關單賬面做出口免稅收入,電子稅務局做免稅申報。2.對出口貨物進口產品,每一筆找出來,做退稅認證。3.電子稅務局做免抵退稅一個備案,等待審批請問是這個步驟嗎
老師 我們是外貿型出口企業(yè),我們的報關費是對方客戶給我們支付的,對方客戶付貨款給我公司扣除這筆報關費,我們收到貨款都要比報關單上金額少,這個差異怎么做賬,影響后期退稅嗎
請問客人酒水寄存怎么做分錄,喝了又怎么做呢?
老師,匯算算職工福利包含社保費用嗎
怎么找到20期校長班
我是電子設備,24年5月就已經折舊完了,24年的累積折舊1-5月合計貸方發(fā)生額是2044.44, 本年累計余額是18399, 固定資產原價是18399。現在報A105080資產折舊、攤銷及納稅調整明細表, 第2列的本年折舊、攤銷額是2044.44 第3列累計折舊、攤銷額 是18399 第4列資產計稅基礎18399 第5列 稅收折舊、攤銷額2044.44 第8列的稅收金額累計折舊、攤銷額 18399 這樣填是正確的嗎?
B公司負責代運營收服務費,但是投流的錢得B公司出,A公司就是注冊個抖音帳號屬于帳號主體,開發(fā)票能不能把投流的錢直接開給b呢
老師 今天領導找到我 (這個領導不是我們的老板,是當時這個領導介紹我來公司工作的)他說不好管理的會計給這他說新來的會計我們都不喜歡她 她在背后說會計主管的壞話(就是我)讓這個領導給我說說這個事情 從這個事能反映了不好管理的會計的什么問題
老師,我們外經證核銷了,現在公司也換新名字了,原來開的發(fā)票舊公司名字,現在對方要退票,要求我們換開新公司抬頭發(fā)票,請問可以開給他們嗎?外經證原來是舊公司名字
老師好,我們單位經常有零散工人,拉運,搬運,500一下的可以不開發(fā)票吧?
老師,你好,請問一下我們公司賺取商品差價,顧客打款到我們公司,我們公司轉出去如果轉給個人。這個流程可以嗎,怎么做賬呢,需要個人開票嗎。
老師,之前的會計未及時增加入職人員,現在我想增加可以嗎,員工3月來,個稅系統(tǒng)一直沒增加
確認收入借方是應收賬款,二級科目是我的國外客戶嗎,收款時貸方是應收賬款,二級科目也是國外客戶嗎,那哪里有記錄一達通的業(yè)務
同學你好 對的 是這樣