你好。是的,按照你購進的價格來結(jié)轉(zhuǎn)。

老師,請問,我公司購買材料對方開的是普通發(fā)票,現(xiàn)在這個材料賣出去了,我們要開進項給對方,那我是可以按照普通發(fā)票上面的金額來結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還有,分錄要怎么樣做呢?
老師,我們上個月進了一批麥種,而且都賣出去了,可是進價到現(xiàn)在都不確定,我該怎么入賬呢,是按暫估入庫嗎,如果暫估入庫的話,成本也是要結(jié)轉(zhuǎn)的,回頭定了價,轉(zhuǎn)成本這邊還用調(diào)整嗎?
老師,歺飲企業(yè)財務(wù)碰到幾個問題,請教下 1.老板的明友或來吃飯,都不付款,長期掛帳,掛在其他應(yīng)收款嗎?如果超過一年以上未結(jié)算,如何處理? 2.股東來吃飯也不付帳,怎么處理? 3.庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本時,發(fā)現(xiàn)倉庫采購入庫時按舊合同的價格入帳,出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本時也是按舊價格結(jié)轉(zhuǎn)的,但在于供應(yīng)商對帳時才發(fā)現(xiàn)其實是漲價了,而倉庫未按更新的價格入帳,問如何處理這樣的差異?
老師 我們?nèi)ツ甏~公司給做的賬 結(jié)轉(zhuǎn)主營成本是錄入出庫單的系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)成本的,但是后來她做過反結(jié)賬,做過出入庫的調(diào)整,導(dǎo)致后來出庫單的單價和金額跟原來不一樣了 但是她還忘記重新結(jié)轉(zhuǎn)成本了 現(xiàn)在我做匯算,庫存系統(tǒng)結(jié)余和庫存商品科目余額對不上了,我把不一致的都找出來了 不知道賬務(wù)處理怎么做?匯算怎么調(diào)整呢?
老師我們是生產(chǎn)飼料的,一月份剛成立,一月原材料沒有期初數(shù),這個月一共采購原料重量是500噸,銷售出去了150噸,發(fā)出的原材料采用月末一次加權(quán)平均法計算材料成本。但是這個月我們買的這500噸材料包含有10噸是銷售的原材料,也就是銷售的150噸里面有10噸是賣的原材料。剩下的140噸賣的是成品。我結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是要分開結(jié)轉(zhuǎn),成品成本和銷售原材料的成本,分別來核算,銷售原料的成本要按照原材料的購進價格去結(jié)轉(zhuǎn)成本,銷售的成品結(jié)轉(zhuǎn)成本按平均單價,本來采購500噸材料,因為有10噸是直接銷售的材料,所以要用490噸去算這個月的材料平均單價對嗎
沒有稅費支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個專票需要沖紅重新做嗎?上個月開的。
進銷存的采購單,是寫積分前的價格還是積分后的價格
哪些普票可以抵扣進項哪些專票不可以進項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學習教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進項稅額,可是,購進稅額,當年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計準則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進銷存里出庫和入庫都錄入負數(shù)
那這樣成本比收入大很多,會不會有什么問題呢?
你好,這個你要能解釋才行。確實是有風險,稅務(wù)局一般會讓你解釋一下。
這種快過期了而且也不好賣這樣解釋能認可不?
你好,這個看稅務(wù)局老師沒辦法確定,有的時候是看對方的心情。
看你們跟他關(guān)系好不好?
剛被稅務(wù)稽查過,然后說不做轉(zhuǎn)出,留著低價出售。
你好,你可以按照他們的要求來做。