您好,這個(gè)的話是可以抵扣伙食收入的增值稅

老師我們是建筑行業(yè)的增值稅一般納稅人,現(xiàn)在我有一個(gè)問題,就是關(guān)于進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票的問題,一些可以取得增值稅專用發(fā)票的業(yè)務(wù)我可以不取得增值稅專用發(fā)票么?目前我們是屬于進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況,如果不取得專票對(duì)于我們公司有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),或者說有什么影響。
食用菌不是農(nóng)產(chǎn)品嗎?農(nóng)產(chǎn)品不是免稅的嗎?一個(gè)一般納稅人從農(nóng)民專業(yè)合作社取得免稅的增值稅普通發(fā)票,是按9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是按13%抵扣?什么情況下適用9%,什么情況下適用13%?
老師,我們公司是盈利性幼兒園公司,是一般納稅人。開保教費(fèi)是免稅的,伙食費(fèi)是6個(gè)點(diǎn)。那我們公司要開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)專票抵扣增值稅,是開那些種類的專票才可以抵扣增值稅呢,那些開進(jìn)來是不能抵扣的呢?麻煩老師詳細(xì)說下
請(qǐng)問我們是一家一般納稅人的民營醫(yī)院,取得的醫(yī)療服務(wù)是免增值稅的,但是取得的伙食收入不免增值稅,那么如果我們?nèi)〉靡恍┧幤坊蛘呤鞘巢牡倪M(jìn)項(xiàng)專票,可以抵扣伙食收入的增值稅嗎?
我們企業(yè)是一般納稅人的民營醫(yī)院,主營業(yè)務(wù)醫(yī)療服務(wù)是免稅的,但是食堂的餐飲費(fèi)不免稅,請(qǐng)問這塊餐飲服務(wù)可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
研發(fā)費(fèi)用的材料如何計(jì)提,一定需要到單獨(dú)領(lǐng)料且不能使用到已銷售的產(chǎn)品中嗎
成本核算當(dāng)月有遺漏成本未分?jǐn)傇趺刺幚恚?/p>
老師,為什么最后還要剩以50%
公司是一般納稅人,員工日常買菜做飯沒有發(fā)票,但是金額也不小,怎么入外賬,可以除了用收據(jù)入賬,還有別的辦法嗎,真實(shí)可靠
公司購買酒,開專票有什么用途
老師,我們企業(yè)名下有一處房產(chǎn)是用于出租的,但是目前還沒租出去,請(qǐng)問需要交房產(chǎn)稅嗎?
請(qǐng)問免稅自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品普票的稅額可以抵減嗎,怎么做帳
老師,個(gè)體工商戶要登入什么網(wǎng)頁申報(bào)稅
公司是一般納稅人,員工日常買菜做飯沒有發(fā)票,怎么入外賬,可以用收據(jù)入賬嗎,,
老師,小規(guī)模納稅人,開普票,確認(rèn)收入時(shí)需要確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎? 無票收入如何做會(huì)計(jì)分錄


那我們開具的伙食發(fā)票是不是只開普票就好了?
嗯對(duì),那樣的話普票就行
想問一下,如果食材這塊取得的發(fā)票,由于部分是農(nóng)產(chǎn)品,開具的是免稅的,能抵扣銷項(xiàng)稅嗎?
農(nóng)產(chǎn)品是可以計(jì)算抵扣的這個(gè)
那農(nóng)產(chǎn)品免稅這部分也是讓供應(yīng)商開專票嗎?
您好,這個(gè)的話,也是讓供應(yīng)商開專票的
那我們申報(bào)進(jìn)項(xiàng)的部分,應(yīng)該怎么申報(bào)?
計(jì)算抵扣,這個(gè)是計(jì)算抵扣附表二就行,這個(gè)
那發(fā)票要認(rèn)證嗎?按多少計(jì)算?
您好,這種是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,不需要認(rèn)證抵扣
怎么計(jì)算抵扣?
按照發(fā)票金額,乘以9%,這個(gè)是計(jì)算抵扣的意思
對(duì)了,那食堂有部分是職工吃的,已經(jīng)計(jì)入了福利費(fèi),那這部分成本要分開開票嗎?
福利費(fèi)的話,最好是分開開發(fā)票的
是不是職工吃的這部分,計(jì)入福利的,是不能抵扣的,直接讓供應(yīng)商開普票就行?
對(duì),福利支出的話,不允許抵扣