同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)
老師,你好,我公司報(bào)季度稅時(shí),把含稅的收入填到申報(bào)表不含稅的地方,這個(gè)分錄怎么做
老師 由于勾選發(fā)票最后一步時(shí)電腦斷網(wǎng)了 當(dāng)時(shí)也沒(méi)注意到 以為勾選成功了 之后立即進(jìn)行了增值稅報(bào)表的填寫(xiě) 表一和表二的數(shù)據(jù)都手動(dòng)錄入后 進(jìn)行了申報(bào) 申報(bào)后提示比對(duì)不符 現(xiàn)在的問(wèn)題是怎樣作廢增值稅申報(bào)表 我點(diǎn)作廢按鈕提示已比對(duì) 作廢不了 老師 這種情況該怎么解決
老師,一般納稅人公司,收到賣(mài)紙箱廢品的收入,已經(jīng)按13%確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅了,申報(bào)的時(shí)候這部分收入是填寫(xiě)在附表一哪里呀?13%稅率的貨物及加工,還是13%稅率的服務(wù)及不動(dòng)產(chǎn)呀?
老師您好,我們公司小規(guī)模納稅人,銷(xiāo)售眼鏡商店,有總公司和分公司分公司,分公司增值稅報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)表已報(bào)完,總公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行合并申報(bào),總公司增值稅并沒(méi)有合并申報(bào),現(xiàn)在季報(bào)提取財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候說(shuō)我們這個(gè)企業(yè)所得稅的收入與增值稅收入不符,我是否應(yīng)該填寫(xiě)?(不會(huì)報(bào)了)
老師,您好!公司用了8年的車(chē),8600元賣(mài)給了員工,是需要申報(bào)無(wú)票收入嗎?具體是填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表的什么地方???
請(qǐng)問(wèn)老師,面試服裝銷(xiāo)售公司應(yīng)關(guān)注哪些問(wèn)題
請(qǐng)教一下,客戶(hù)是出口商,我們開(kāi)票給這個(gè)客戶(hù)??蛻?hù)因?yàn)閳?bào)關(guān)單上商品名稱(chēng)寫(xiě)了商品型號(hào)(英文名),沒(méi)寫(xiě)海關(guān)出口代碼對(duì)應(yīng)的商品名稱(chēng)。然后讓我們按照商品名稱(chēng)加了一個(gè)星號(hào)再加商品型號(hào)(英文名)開(kāi)在發(fā)票的商品名欄目里面,商品型號(hào)欄里面不填寫(xiě)。如果我們開(kāi)票,這個(gè)開(kāi)票對(duì)于我們公司和客戶(hù)是不是都有影響?感覺(jué)不太規(guī)范,所以提問(wèn)一下,這樣會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注,會(huì)涉及出口偏稅問(wèn)題?。?/p>
個(gè)獨(dú)怎么開(kāi)增值稅專(zhuān)票
公司賣(mài)出一臺(tái)固定資產(chǎn)鏟車(chē),已經(jīng)計(jì)提完,預(yù)計(jì)凈殘值9600,賣(mài)5000元,怎么做賬
老師有增值稅申報(bào)表的填寫(xiě)課件嗎
老師,委托加工,借不是委托加工物質(zhì)嗎,為什么是發(fā)出商品
工商年報(bào)的從業(yè)人數(shù)是填24年12月的還是24年平均的
老師,請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)個(gè)體戶(hù)的如果沒(méi)有注冊(cè)資本的,那么資金數(shù)額是填銀行賬戶(hù)2024年12月的余額嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照的年檢怎么做?
老師。你看錯(cuò)了問(wèn)題,所以回答錯(cuò)了,是老板從公司拿了300萬(wàn)的錢(qián),怎么辦?不要回答讓老板再還給公司
然后未達(dá)起征點(diǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入 是嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的