你好,操作可以,但是本身不規(guī)范。嗯
你好,老師,我咨詢一下,2019年10月,11月,12月個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,我可以在2019年12月份個(gè)稅申報(bào)一次性更正嗎?現(xiàn)在個(gè)稅是全年累計(jì)扣除,也不影響個(gè)稅稅款。
老師上午好,小規(guī)模人力資源有限公司6月份剛剛注冊,當(dāng)月簽了合同給一家物流公司提供勞務(wù)24人開票給物流公司14萬,,當(dāng)時(shí)沒有這24個(gè)人的信息,故人力資源公司個(gè)稅申報(bào)6-9月都只申報(bào)了兩個(gè)人,,這個(gè)月申報(bào)了24人,,想請問老師人力資源公司可以更正申報(bào)6-9,月個(gè)稅改成24人嗎
老師,現(xiàn)在更正申報(bào)2022年的9-12月份的個(gè)稅申報(bào)可以嗎?當(dāng)時(shí)每個(gè)月申報(bào)的是沒有產(chǎn)生個(gè)稅的,但是2023年1月份的個(gè)稅申報(bào)是有交個(gè)稅的,現(xiàn)在更正申報(bào)2022年9-12月份的個(gè)稅申報(bào)會產(chǎn)生滯納金嗎?
老師,你好!請問2023年個(gè)稅系統(tǒng)工資申報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在2024年2月申報(bào)期內(nèi)可以更正嗎?謝謝
老師,我們是人力資源公司,2023年申報(bào)個(gè)稅有誤,現(xiàn)在更正申報(bào),可以累計(jì)到12月一個(gè)來申報(bào)嗎?
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
比如,我6月實(shí)發(fā)了6萬塊錢,其他月份沒有發(fā)工資,我在6月申報(bào)6萬,會交個(gè)稅嗎?
你好,這個(gè)不會交個(gè)稅。