你好,這個C公司是國外的是嗎
你好。咨詢一下如下問題 客戶A為國外 B 為我公司 C為生產(chǎn)企業(yè)。 A要在國內(nèi)采購一批貨物。把貨款打到B 我公司。 但是B沒有出口資質(zhì),需要C出口退稅。--這種貿(mào)易怎么操作?
請問代購貨物的賬務(wù)處理!比如說我公司A商貿(mào)企業(yè)一般納稅人,受B公司小規(guī)模委托,向C公司小規(guī)模代購貨物,C直接把票開給B,B把貨款給我A,我再把貨款轉(zhuǎn)給C。我公司營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營范圍沒有代購貨物的服務(wù),應(yīng)該增加哪項服務(wù)?主要貨物是石頭沙子
外貿(mào)A公司向供應(yīng)商B公司購買了一批貨,然后賣給國外C公司,C公司幾個月收到貨后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,并將貨全部退給A公司,因退運(yùn)時間過長,A公司辦理貨物退運(yùn)繳納了進(jìn)口關(guān)稅跟增值稅。(B公司當(dāng)時開了增值稅專用發(fā)票,A公司收到后并申請了出口退稅。退款已收。),現(xiàn)在A公司可以直接將退回來的貨賣給國內(nèi)其他公司嗎? 另外已經(jīng)申請過的退稅是否還要返還給稅務(wù)局?
我是C公司(一般納稅人出口),在A公司購買貨品,銷售給B公司。然后A公司已給C公司開具發(fā)票,C公司未給B公司開具發(fā)票、請問現(xiàn)在C公司能進(jìn)行申報出口退稅嗎?
我司為自貿(mào)區(qū)企業(yè)是A ,國內(nèi)供應(yīng)商是B,國外客戶是C C從A處采購商品(美元結(jié)算),A從B進(jìn)貨(美元結(jié)算),由B出口,A提供給 C清關(guān)手續(xù),提單在路上更改發(fā)貨人和收貨人,這個業(yè)務(wù)在財務(wù)和稅務(wù)上如何合規(guī)合法呢? 這個業(yè)務(wù)模式看起來像是一種轉(zhuǎn)口貿(mào)易,也就是A公司作為貿(mào)易中介,B公司作為實際出口商,C公司作為最終買家。在財務(wù)和稅務(wù)上的合規(guī)性主要涉及以下幾個方面: 1. 發(fā)票問題:A公司從B公司采購商品時,B公司應(yīng)向A公司開具增值稅專用發(fā)票。A公司再將商品賣給C公司時,也應(yīng)開具增值稅專用發(fā)票。 2. 稅務(wù)問題:B公司作為出口商,其出口的商品可以享受增值稅退稅政策。A公司作為貿(mào)易中介,其收入應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。 3. 外匯管理問題:A公司收到C公司的美元付款后,需要按照中國的外匯管理規(guī)定,將外匯兌換成人民幣。同
老師好,想要一份代收代付協(xié)議
您好老師,我們是物業(yè)公司,水費(fèi)采用簡易計稅,那我們自用那部分的進(jìn)項稅額可以用于抵扣嗎
之前認(rèn)證扺扣了酒水發(fā)票進(jìn)項稅,稅務(wù)要調(diào)整,怎么處理? 就是在增值稅申報填轉(zhuǎn)出嗎?憑證怎么做?
請問演藝費(fèi)開票時屬于哪些項目,稅率是多少呢
老師,月末,用友軟件中銷項稅247181.53,進(jìn)項稅1731823.79,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
老師好,財務(wù)算錯了工資有必要給員工說嗎,已經(jīng)把算錯的補(bǔ)發(fā)了
后續(xù)每個月支付融資租賃費(fèi)怎么做賬
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,23年記錯了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費(fèi)用2555。2024年調(diào)整了錯誤,借:管理費(fèi)用2555 貸預(yù)付賬款2555。23年匯算清繳沒調(diào)減,24年匯算清繳沒調(diào)增,正確處理辦法是什么樣的
請問信用信息公示中個體戶營業(yè)額或營業(yè)收入按開票金額寫嘛?基本信息中資金數(shù)額怎么寫?
老師,你好 六月份個稅是申報幾月份得工資表數(shù)據(jù)呀
不是,我是A公司屬于國內(nèi)的
然后我買了國內(nèi)供應(yīng)商的填料,出口給臺灣太丞企業(yè)
你好,可以的,你可以做免抵退。