您好,要管的,他走了,以后稅務(wù)上有風(fēng)險(xiǎn)都是我們們解決的,更正申報(bào)
我們是小微電商企業(yè),從來(lái)沒(méi)有開(kāi)具過(guò)發(fā)票,這個(gè)月有未開(kāi)票收入需要申報(bào),且季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn),我們是填寫(xiě)到第一行還是第十行呢?另外,一直不開(kāi)票如實(shí)申報(bào)可以嗎?因?yàn)榭蛻舳疾恍枰l(fā)票
郭老師咨詢一下:做了核定定額申請(qǐng)的個(gè)體戶,免稅政策是月度10萬(wàn)以下免稅,定額10萬(wàn)。季度申報(bào)時(shí),未達(dá)到30萬(wàn)的,稅局也都是統(tǒng)一0申報(bào)處理了。 如果開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn),需要自行申報(bào),這個(gè)時(shí)候有一個(gè)問(wèn)題,我是按照實(shí)際開(kāi)票金額去申報(bào),還是按照實(shí)際結(jié)算金額申報(bào)(場(chǎng)景是:季度末最后2天為節(jié)假日,但是和C端用戶產(chǎn)生交易了,導(dǎo)致發(fā)票到下個(gè)季度1號(hào)開(kāi)出來(lái)了) 如果申報(bào)時(shí),按照實(shí)際結(jié)算金額進(jìn)行申報(bào)的話,那業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生當(dāng)月做未開(kāi)票收入,那次月1號(hào)開(kāi)出的發(fā)票對(duì)下個(gè)季度有影響么 委托代征的
老師您好,我單位是民非會(huì)計(jì)制度,小規(guī)模納稅人。就是這個(gè)月不是要季報(bào)了,然后一季度開(kāi)了免稅的普票,想問(wèn)下這個(gè)要怎么報(bào)稅?還有就是如果沒(méi)有開(kāi)票的話,是不是零申報(bào)就可以了?如果有沒(méi)有開(kāi)票的收入該怎么申報(bào)?
個(gè)體戶查賬征收,收入和開(kāi)票集中在第三季度,開(kāi)支分?jǐn)傇谒膫€(gè)季度,第二第四季度沒(méi)有收入,如果把第四季度開(kāi)支報(bào)上去就有退稅額,突然刷到網(wǎng)上退稅會(huì)被查賬,是不是退稅就會(huì)被s局查賬?收入以后每年都是一樣的集中在一個(gè)季度開(kāi)百來(lái)萬(wàn),那很有可能開(kāi)在前三個(gè)季度的某一個(gè)季度,后面的季度一旦沒(méi)收入又報(bào)開(kāi)支就會(huì)退稅。我能想到的就是以后把個(gè)體戶老板的工資報(bào)上去,年后做納稅調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)這樣是否有必要是否可行。今年前三個(gè)季度的收入支出都已經(jīng)報(bào)上去,是必然會(huì)退稅的,第四季度還沒(méi)有報(bào),想問(wèn)的是真的個(gè)體戶個(gè)稅預(yù)繳或者匯算清繳退稅會(huì)被查賬嗎?
先到一個(gè)單位,發(fā)現(xiàn)有未開(kāi)票收入沒(méi)有申報(bào),是以前的會(huì)計(jì)沒(méi)有申報(bào),都是團(tuán)購(gòu)什么收的款,那個(gè)會(huì)計(jì)掛往來(lái),我可以帶著每個(gè)季度,在免稅額度里面帶著申報(bào)?比如四十萬(wàn),我這個(gè)季度在不超過(guò)30萬(wàn)的額度下做未開(kāi)票收入,再下一個(gè)季度再帶著申報(bào),這樣還行,都是普票,還是我不管,我她申報(bào)掉,還會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我們買(mǎi)車的時(shí)候,對(duì)方多開(kāi)了十幾元發(fā)票,那10幾元我可以不付嗎
請(qǐng)問(wèn)如果確認(rèn)發(fā)票,防止對(duì)方惡意紅沖
老師,餐飲后廚盤(pán)點(diǎn)應(yīng)該怎么做?比如想看一下是否有浪費(fèi)情況
老師好!企業(yè)在20與21享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,政策優(yōu)惠期可以延長(zhǎng)到什么時(shí)間段,謝謝!
老師您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人給公司代開(kāi)發(fā)票后,稅務(wù)局要求個(gè)人匯算,自己怎么操作?
老師:報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí),成本與第4季度成本不一樣,要先更正申報(bào)第4季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬(wàn)元,后來(lái)對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬(wàn),2024年我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬(wàn)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬(wàn)入了營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的嗎?我們公司這個(gè)可能沒(méi)辦法稅前扣除,對(duì)方公司沒(méi)有注銷,企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表怎么填寫(xiě)呢?
訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、受理費(fèi)公告費(fèi)需要什么資料作為憑證支出附件做賬
你好,老師,商品維修人工費(fèi)怎么算,有公式嗎
企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票和企業(yè)庫(kù)存商品有什么關(guān)聯(lián)?進(jìn)項(xiàng)票里的商品明細(xì) 和庫(kù)存商品不應(yīng)該是相等的嗎?
我現(xiàn)在帶著這樣申報(bào)還行?
對(duì)我有沒(méi)有什么影響?
一次性去更正法人不愿意,要補(bǔ)一個(gè)點(diǎn)
我應(yīng)該怎么保證自己
您好,每季度?申報(bào),又不用交稅,這樣好,年度收入又都申報(bào)了,但是我們申報(bào)了增值稅,也要在賬上體現(xiàn)收入,交所得稅哦
所得稅交,我的意思是這樣操作還行?對(duì)我有沒(méi)有影響,其實(shí)上個(gè)會(huì)計(jì)每個(gè)季度申報(bào),也不繳納增值稅,其實(shí)每個(gè)季度都不拆過(guò)三十萬(wàn),他不報(bào),就留著慢慢多了
我這樣做對(duì)我有什么影響
您好,對(duì)您沒(méi)有影響,您是在給公司減少稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),