你好,6月份做了什么憑證了
老師,公司8月份賒購了一批貨物,出口的貨物,貨8月份已經(jīng)發(fā)出去了,8月份做了賒購和發(fā)貨的分錄,9月份收到了客戶的貨款,但是我們沒有支付給供應(yīng)商貨款,如果直接把收到的全額貨物做成主營業(yè)務(wù)收入會要多交很多所得稅,我想把收到的貨款沖掉賒購的貨物的應(yīng)付賬款,可以這么操作嗎?應(yīng)該怎么做分錄呢?謝謝
7月份采購都貨物 當(dāng)月已到貨 款項(xiàng)已付 11月份才收到發(fā)票 這個(gè)賬應(yīng)該怎么做了
一般納稅人10月采購貨物價(jià)稅合計(jì)15750,銀行支付了15750,發(fā)票是11月才收到的,10月份這批貨物已經(jīng)賣出去了,采購貨物入庫的分錄怎么做呢
一般納稅人10月采購貨物價(jià)稅合計(jì)15750,銀行支付了15750,發(fā)票是11月才收到的,10月份這批貨物已經(jīng)賣出去了
6月份采購的貨物 貨到 票未到,同時(shí)采購的這批貨也賣出去了,結(jié)轉(zhuǎn)了成本, 7月份收到了,7月份收到這個(gè)票的分錄應(yīng)該怎么做呢
老師您好,應(yīng)收賬款的抹零怎么記賬啊
老師,企業(yè)返聘退休人員不用交社保了,可不可以給交住房公積金?
老師社保是必須要從員工自己賬戶扣錢嗎?老板說他給我交社保,意思是不用從我工資賬戶扣。到手多少就是多少。這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?這是為什么這樣做呢
老師 是只有換出資產(chǎn)注意公允價(jià)值和賬面價(jià)值的差點(diǎn)嗎?
老師,公司注銷時(shí),未分配利潤,所有者權(quán)益可以調(diào)整嘛?怎么處理
老師早上好,請問在建中的廠房,其土地的攤銷要計(jì)入在建工程是嗎
現(xiàn)在是手撕票,改成電子發(fā)票怎么辦理
這題的凈現(xiàn)值沒看懂呀?能幫忙解釋一下嗎
比如7月頭條收入300元8月份700元一同8月份提現(xiàn)夠交稅嗎
固定資產(chǎn)折舊怎么處理,怎么做分錄
正常來說你7月份應(yīng)該紅字沖減6月份的憑證,然后再按發(fā)票重新做。
好的 謝謝
你好,不用客氣的了。