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老師,具體是這樣,2018年的時候第一個會計把注冊資本按實收資本入賬了,借:庫存現(xiàn)金,貸:實收資本,實際沒有投資進來,2023年的時候第二個會計把實收資本給弄成0了,她覺得沒有實際投資,今年稅務(wù)大數(shù)據(jù)比對,說2018年實收資本沒有交印花稅,稅務(wù)局又讓交了4000元印花稅,現(xiàn)在的問題是,這個賬務(wù)上還需要怎么處理?還是不用處理了,實收資本就一直是0,以后還會不會出現(xiàn)什么問題

2024-10-12 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-12 10:42

你好需要補交這個印花稅,以后實際到了就不用申報了

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你好需要補交這個印花稅,以后實際到了就不用申報了
2024-10-12
1、收到股東轉(zhuǎn)過來備注投資款的錢,可以做借:銀存,貸:實收資本,這個在報稅時要交印花稅,要區(qū)別于銷售合同來交; 2、股東轉(zhuǎn)入一定要備注是投資款,才能做到實收資本,不然做到往來款中的
2022-07-23
同學(xué)你好 期初數(shù)不能隨便果i
2023-03-02
你好,學(xué)員 借實收資本--老股東 貸實收資本-新股東
2022-03-11
同學(xué)你好,可以入實收資本,3000萬元,其他應(yīng)付款負數(shù),3000萬元。這樣可以做到資產(chǎn)不增加。但是這樣做顯然是不合理的。不過,也只有這個辦法,可以兩全其美了。
2022-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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