您好,收入小于成本的原因有沒(méi)有找到呀, 做無(wú)票收入還得確認(rèn)銷售稅,確實(shí)沒(méi)收入,把這個(gè)成本調(diào)小,
老師,您好,想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題就是前年投資的電影成本是200萬(wàn),今年結(jié)算是虧損,收到票房分賬3萬(wàn)元,其余虧損部分對(duì)方開發(fā)票給我們,想問(wèn)一下這3萬(wàn)是如果做賬呢,是應(yīng)該先沖以前年度成本用以前年度損益調(diào)整科目嗎,具體憑證不太確定怎么做?收到虧損部分發(fā)票又該如何做賬呢?謝謝您
你好老師,我公司收到3百多萬(wàn)的工程款,老板說(shuō)對(duì)方說(shuō)不要發(fā)票,但我覺得金額太大對(duì)方不可能不要發(fā)票的,如果我按無(wú)票收入做賬了對(duì)方后面又要感覺太麻煩了,如果我先按預(yù)收工程款做賬了,應(yīng)該怎么處理,發(fā)生的工程成本怎么處理,求教老師指導(dǎo)一下,謝謝!
老師,建筑分公司現(xiàn)在成本大于之前的收入,出現(xiàn)了虧損,人家總公司想讓重新做賬,資產(chǎn)利潤(rùn)表都有了在調(diào)賬還有意義嗎?2、之前成本大于收入結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在彌補(bǔ)虧損呢,人家說(shuō)有風(fēng)險(xiǎn),我覺得沒(méi)問(wèn)題吧~
老師好,我本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),多了很多進(jìn)項(xiàng),我不想全部認(rèn)證了,請(qǐng)問(wèn)多出的進(jìn)項(xiàng)是否需要入賬?如果要入賬,該如何做分錄???
請(qǐng)問(wèn)老師,22年4季度成本大于收入太多,能直接把多余的成本票不入賬嗎,不入賬有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,還是說(shuō)做一部分暫估收入來(lái)平衡收支,哪個(gè)比較好一些,如果暫估收入是不是需要蓋章資料來(lái)佐證才能入賬,這是必要條件嗎
為什么借長(zhǎng)投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請(qǐng)教的
提問(wèn):入庫(kù)3000元,老板將這3000元,轉(zhuǎn)做實(shí)收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付賬款,貸:實(shí)收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開業(yè)前期老板拿進(jìn)來(lái)的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無(wú)票收入季度超過(guò)30萬(wàn),需要繳納增值稅嗎,沒(méi)有開具發(fā)票的,是超過(guò)的部分繳納,還是全額
老師,財(cái)管里第七章經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時(shí)候少1個(gè)人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個(gè)人公積金,7月個(gè)人承擔(dān)公積金是945元,8月個(gè)人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
老師我們銷售額是490000萬(wàn)元(開的銷售票都是13%),老板讓增值稅稅負(fù)為0.081?我應(yīng)該勾選多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,員工在其他地方領(lǐng)工資交社保的,在這公司也是簽勞動(dòng)合同嗎?還是簽勞務(wù)合同
老師,把會(huì)計(jì)科目二級(jí)科目給我發(fā)一下唄
原因是我上個(gè)月勾選進(jìn)項(xiàng)票金額太大了,勾選的做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,然后上個(gè)月虧損多,這個(gè)月又有7月的收入退貨了,這種不曉得咋個(gè)處理
您好,我們的賬務(wù)處理不對(duì)的呀,收入和成本費(fèi)用是按我們實(shí)際銷售了多少,有一個(gè)庫(kù)存商品進(jìn)銷存嘛,購(gòu)入收到貨(不管是否拿到發(fā)票)入原材料或庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)稅可以先不勾選的, 先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額??