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請問一下老師,我們是一般納稅人,9月底收到專票,10月才付款,我9月可以不做賬,10月申報前專票不勾選,在10月付款了,直接在10月份做費用,11月申報前再勾選抵扣可以嗎

2024-10-11 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-10-11 15:32

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶9862 追問 2024-10-11 15:33

那這樣會不會出現(xiàn)費用滯后,從而產生影響啊

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齊紅老師 解答 2024-10-11 15:34

牛黃會有 影響利潤

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齊紅老師 解答 2024-10-11 15:34

你好 會有 影響利潤

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快賬用戶9862 追問 2024-10-11 15:37

會設及到稅法嗎,在稅法上允許嗎,還是只要公司內部控制不要求就行

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齊紅老師 解答 2024-10-11 15:38

影響9月份的利潤,會虛增9月份的利潤,但是不影響交稅。

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快賬用戶9862 追問 2024-10-11 15:58

只要不跨年公司內部認可就可以這樣做對吧

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齊紅老師 解答 2024-10-11 15:59

可以的,沒有問題的。

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快賬用戶9862 追問 2024-10-11 20:23

請問一下老板去看中醫(yī)的治療費能報銷嗎,給了我一張治療費發(fā)票能給他報銷嗎,需要繳納個稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-11 20:24

可以報銷,需要交個稅

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快賬用戶9862 追問 2024-10-11 20:28

直接作福利費, 摘要:計提報銷治療費 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 摘要:付報銷治療費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:現(xiàn)金 然后和工資合并交個稅,對嗎 只有一張發(fā)票,需要其他什么附件嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-11 20:29

你好對的 支付的證明的

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快賬用戶9862 追問 2024-10-11 20:30

現(xiàn)金付的,沒有回單的,只有費用報銷和發(fā)票夠嗎,還需要其他證明嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-11 20:33

讓對方給你開收據(jù)的

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快賬用戶9862 追問 2024-10-11 20:34

員工報銷,現(xiàn)金支付,員工需要給公司開收據(jù)

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齊紅老師 解答 2024-10-11 20:34

你好,是收款方給你員工開收據(jù),他付了錢,怎么證明支付了?

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快賬用戶9862 追問 2024-10-11 20:37

哦,你的意思需要員工付款得憑據(jù),微信支付的,微信付款截屏可以嗎,以前我們員工報銷付現(xiàn)金都沒有支付憑據(jù)的,只有發(fā)票,這個不行是吧,一定要有支付憑證

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齊紅老師 解答 2024-10-11 20:42

是的對的,他屬于證明業(yè)務的一種方式

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可以的,可以這么做的。
2024-10-11
你好同學,11月開具的發(fā)票不能提前入賬。
2021-10-31
如果 9 月份取得的費用專用發(fā)票中有不準備在 9 月份抵扣的發(fā)票,那么在 9 月份申報增值稅報表時不需要勾選該張發(fā)票。 也就是說你只勾選準備在 9 月份抵扣的 3 張發(fā)票即可,另外 1 張準備放在 10 月份抵扣的發(fā)票不需要在 9 月份進行勾選
2024-10-24
在 12 月份勾選抵扣該發(fā)票時,相關賬務處理如下: 沖銷原待認證進項稅額 在 10 月和 11 月未勾選抵扣時,原 “應交稅費 - 進項稅額” 實際上應計入 “應交稅費 - 待認證進項稅額”,所以 12 月首先需要沖銷 10 月錯誤記錄,會計分錄為: 借:應交稅費 - 待認證進項稅額 -5779.82 貸:應交稅費 - 進項稅額 -5779.82 確認進項稅額抵扣 當 12 月份勾選抵扣時,將 “應交稅費 - 待認證進項稅額” 轉入 “應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)”,會計分錄為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)5779.82 貸:應交稅費 - 待認證進項稅額 5779.82
2025-01-17
可以的,可以這么做的。
2024-01-10
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