你好,對的,這個沒問題。
老師!計提社保費:借管理費用-社保(單位部分) 貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(單位部分); 繳納社保費:借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位) 其他應(yīng)付款-社保(個人) 貸銀行存款 這樣對么?
請問老師,社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
哪個計提支付分錄是對的?借:管理費用-社保50 其他應(yīng)收款-社保-個人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保100 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)收款-社保個人 貸:銀行存款50 / 借:管理費用:50 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保50 借:應(yīng)付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ?
計提社保 借:管理費用-社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費 付社保費 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費 其他應(yīng)收款-社保費 貸:銀行存款 對嗎? ,計提繳納做一張憑證可以嗎? 社保是當(dāng)月繳納當(dāng)月是吧
老師計提社保費用分錄是借管理費用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保;繳納時候:借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收個人社保貸銀行存款 對嗎
老師,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款怎么區(qū)分用哪個科目?我知道貨款肯定是用應(yīng)付賬款的,其他買別的東西用還沒付款的時候用什么科目
我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,報完稅了也交了這1158.34的稅款了,忘記計提這部分所得稅費用了,反結(jié)帳回去計提這部分所得稅費用,那還需要改報表嗎?
老師,之前做通信費是用付款的單子報銷做賬的,現(xiàn)在開發(fā)票了怎么沖賬
請問老師,根據(jù)會計準(zhǔn)則,車間生產(chǎn)設(shè)備在什么情況下可以不計入折舊?
通行費發(fā)票是不是也可以勾選抵扣啊
我們是做凈水器處理的,就是安裝機器之后居民在機器上打水,我門這個增值稅稅率是多少?
老師,公司名下有車轉(zhuǎn)讓出去 這個需要繳納印花稅 我想問下是按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書局繳納嗎?那這個字目需要選擇什么
老師,建筑公司收到的挖掘機租賃費是計入哪個科目呢
運輸公司 別人掛靠進來的車輛 進項稅額我們可以抵扣嗎
老師,我公司工資138000,外包公司開5個點普票(如下圖),現(xiàn)在我公司想讓外包公司開6個點專票,為什么他們要在138000的基礎(chǔ)上另加6.72個稅點錢?