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老師 我本月銷項(xiàng)11561.95 抵扣進(jìn)項(xiàng)5752.21 上期留底3186.72 我需要怎么做分錄

2024-10-11 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-11 10:51

月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶6284 追問(wèn) 2024-10-11 10:57

我未交是11561.95 但是我實(shí)際不交這么多啊 轉(zhuǎn)出未交增值稅不是11561.95了 那抵扣的進(jìn)項(xiàng)和留底需要寫分錄不 需要怎么寫 老師能具體點(diǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-11 10:59

直接套公式,應(yīng)交的稅金=11561.95-5752.21-3186.72 =2623.02? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2623.02 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2623.02 貸:銀行存款

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2024-10-11
你好,你這個(gè)現(xiàn)在仍然有留底,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)。只需要在申報(bào)表上留底就行了。
2024-10-11
您好,直接抵扣就可以了。
2021-11-26
你好實(shí)際上按照現(xiàn)在的要求,這個(gè)分錄不用做,在報(bào)表上留底就可以了。
2023-05-10
您好? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 12806.42? ?應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額5752? 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅3186? ? 然后差額做應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
2024-10-11
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