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上月留抵增值稅575.21 本月進(jìn)項(xiàng)6290.27 銷項(xiàng)5752.21 計(jì)算完畢后本月留抵37.15 這筆分錄我怎么出,我出分錄總覺得不平衡。不會出

2023-05-10 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-10 16:47

你好實(shí)際上按照現(xiàn)在的要求,這個分錄不用做,在報(bào)表上留底就可以了。

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快賬用戶3157 追問 2023-05-10 16:48

對方讓我體現(xiàn)出來 以便查閱 所以我出不來

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齊紅老師 解答 2023-05-10 16:51

你好,因?yàn)闆]有規(guī)定必須要做,所以老師也沒有確定的做法 你可以借銷項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) ,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留底稅額

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快賬用戶3157 追問 2023-05-10 17:05

好的 感謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-10 17:08

你好,不用客氣的了。

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你好實(shí)際上按照現(xiàn)在的要求,這個分錄不用做,在報(bào)表上留底就可以了。
2023-05-10
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-04-07
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸其他收益,
2021-01-31
同學(xué)你好 不需要交稅的 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
2020-08-28
你好 ; 你只有銷項(xiàng)稅的話; 你做 :借 銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-05-12
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