您好,這個(gè)的話,是更正增值稅申報(bào)表就行,這個(gè)的話,有貨物勞務(wù)的話,可以申報(bào)到服務(wù)中
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個(gè)公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個(gè)月也沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,這個(gè)月去稅務(wù)局零申報(bào)了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報(bào)了今年1到3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,4到6月的未申報(bào),我在10月份補(bǔ)報(bào)4到6月份和申報(bào)7到9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報(bào)還是零申報(bào)?
老師,我們是小規(guī)模季報(bào)的,然后7到9開票開了3000.元增值稅納稅申報(bào)時(shí)我就直接零申報(bào)了,應(yīng)該表格里要填數(shù)據(jù),我直接就零申報(bào)了怎么辦呀
郭老師好,是這樣的我上周有請教過你小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表負(fù)數(shù)填寫的問題,我今天上午去稅務(wù)大廳申報(bào)了,然后回來開票系統(tǒng)反寫提示增值稅申報(bào)比對不通過,我現(xiàn)在不確定是我的申報(bào)表填寫錯誤還是什么其他原因。我就是把一季度的申報(bào)表上的數(shù)字,負(fù)數(shù)填到二季度申報(bào)表上對應(yīng)地方的
老師我更正增值稅申報(bào)表附表二,上月我把旅客運(yùn)輸服務(wù)填寫到8b欄(其他)里了,然后這月我更正申報(bào)填寫到10欄里,可是增值稅主表里帶不出來這個(gè)附表二10欄里的稅額呢,該怎么辦
老師您好小規(guī)模增值稅報(bào)表我2024年4到6月申報(bào)把把數(shù)據(jù)填到貨物及勞務(wù)上面了然后我是不是更正增值稅報(bào)表就可以了嗎,我看在我申報(bào)7到9月的增值稅報(bào)表上還有在貨物勞務(wù)的數(shù)據(jù),我們是服務(wù),我怎么處理呀
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬,這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表?。咳ツ甑哪陥?bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤表比之前少啦
意思就是更正增值稅報(bào)表就可以對嗎,那為啥我更正完,在申報(bào)7到9月的增值稅,增值稅報(bào)表上還有本年累計(jì)還有在貨物上的數(shù)據(jù)呢,咋回事不用管它嗎,以后就變過來了嗎
是的,你那樣就不需要管他了,這個(gè)