你好,這個沒有限制的,只要有問題都可以再調。
去年租的房租普票,對方公司被查,稅局讓我們提供有沒有收到這個房租的普票,我們收到了是真實的業(yè)務關系我們付的房租款對方給開的票,但稅局說這是虛開發(fā)票,讓我們從去年的成本中扣除,重新報年報并繳納滯納金,我們有總公司分公司子公司申報成本都是按比例進行申報的,這個房租我們?nèi)氲氖枪芾碣M用也不存在進成本里。本來就沒填進成本里重新更正不是還和以前的數(shù)據(jù)一樣沒有變化嗎請問我們要怎么做?稅局要求總公司先重新更正申報。但這個數(shù)據(jù)就沒填在成本在更正申報數(shù)據(jù)還和以前一樣。
老師我們公司一月份組建,發(fā)第一個月工資財務還沒有到崗,沒有申報個調稅,二月份做了零申報,現(xiàn)在想補交個調稅,更正申報網(wǎng)上做不了,因為要加人員要去稅務大廳,要公章,我們公司公章再外地,如果財務索性不去補交,年底讓員工自己匯算清繳的時候補交可以嗎?財務不申報,個人APP又如何知道員工這一塊工資呢。
老師你好,我公司是小規(guī)模物業(yè)公司,去年收的物業(yè)費都沒給業(yè)主開發(fā)票,現(xiàn)在業(yè)主都要求補開去年的發(fā)票,我申報今年第三季度的增值稅的時候,補開的這部分發(fā)票金額填在哪個欄次?補開的這部分發(fā)票去年申報增值稅的時候已經(jīng)交過稅了,企業(yè)所得稅怎樣才能剔除這部分收入?
老師好,因為開票方稅務異常,我公司23年收到的發(fā)票被專管員通知需要做更正申報調增,我調整以后補交了稅金,但滯納金需要去大廳開稅票以后去銀行繳納,給銀行那種五聯(lián)稅票他都要上交國庫嗎,我有一聯(lián)他說我忘了蓋章
老師好,因為開票方稅務異常,我公司23年收到的發(fā)票被專管員通知需要做更正申報調增,我調整以后補交了稅金,但滯納金需要去大廳開稅票以后去銀行繳納,給銀行那種五聯(lián)稅票他都要上交國庫嗎,我有一聯(lián)他說我忘了蓋章
老師,比如如何理解應納稅暫時性,遞延所得稅負債,用簡單容易理解的話或例子解釋
老師:投資款全部到賬后,對公司有啥好處
老師 分公司與總公司之間相互開票 未來合并報表時是否需要將互開發(fā)票的業(yè)務進行內(nèi)部交易調整
求一般納稅人銷項稅和進項稅的差額的分錄。
建筑業(yè)發(fā)票開外經(jīng)證交的是什么費用
老師好,有沒有什么辦法可以從電子稅局批量導出各稅種全年申報表?
購入中壓蒸汽的進項專票當月沒有勾選怎么做賬?按發(fā)票全額入賬,還是稅額部分計入待認證進項稅額?
“親愛的居民大家好:為了大家到社區(qū)衛(wèi)生服務中心看病買藥、老年人及慢性病體檢、兒童及孕產(chǎn)婦建檔建冊時能充分享受國家優(yōu)惠政策及福利待遇。社區(qū)衛(wèi)生服務中心工作人員于每周三、周五下午到小區(qū)進行以上門入戶的方式建檔和簽約,希望居民們給予支持配合,謝謝。 ” 居民如果不需要這個服務 可以不開門不接受嘛?謝謝
在美團外賣上點單沒有發(fā)票要怎么處理
老師我遇見了一個,商務會館會計的活,它家是小規(guī)模,它家的業(yè)務主要就是洗浴按摩,加樓上的客房。它在申報時,樓上客房開發(fā)票的,報稅時申報,而洗浴按摩無票的收入,并沒有報,我看了一下它家的賬,從一號到26號的收入已經(jīng)615767.17了,我想問一下這個工作可干不
因為我昨天更正申報提交的時候提示您已經(jīng)第二次更正,請謹慎操作,所以我擔心次數(shù)多了以后網(wǎng)上不讓更正了
你好,這個不會不讓更正,只是稅務局可能會找你核實一下,你如果是稅務局讓你更正的就沒關系,不用擔心。
這種情況能避免嗎,就是對方單位稅務異常,但我們好像也沒辦法預料到
你好是的,這個確實是沒辦法避免。
你只能找一些好一點的企業(yè)長期合作。
都是業(yè)務員在外面出差住宿拿回來的發(fā)票
你好這種金額不大,一般就算有問題也還好。
去正規(guī)一點的連鎖酒店就能避免這些問題。
我們報銷標準低,一天不能超過160。。。
你好,這個你可以跟老板反應一下,因為出了這種問題倒不如提高一點標準。
甚至這種票都完全可能是虛開的,這些業(yè)務人員常年在外出差,有熟悉的酒店完全可以找他們虛開點票回來報銷
你好,這個你也可以要求業(yè)務員有問題的話讓他們負責。
這種要求業(yè)務員負責合理不
你好,最好還是調整一下報銷的標準。
一般那種連鎖酒店會給虛開嘛
你好,這種情況要少很多,你關系不硬的話一般是不會給你的。