您好,如果都是一般納稅人增值稅可以抵扣,那計算所得稅可以:(47234-6650)/1.13*5%=1795.75
老師好。我們公司給甲掛靠公司的甲方開了10萬的票,9個點。然后現(xiàn)在收到款要將錢打給甲,公司要求扣除我們的開票稅金后余額打給你甲,要求甲公司給我們公司開對應(yīng)金額的發(fā)票,甲準備給我們開13個點的材料票。所得稅和附加稅金額算出來了,請問怎么將這2個稅金折算成13點讓對方給我們開票
老師,我們有一筆付款152000元,對方不給我們開票的話需要扣除哪些稅費出來(按理對方應(yīng)該給我們開9%稅率的票)首先是增值稅9個點的增值稅和附加稅,然后還扣除1個點的所得稅,還涉及到其他的稅嗎,我們是建筑安裝行業(yè)
問一下那個不含稅是4400,然后我已經(jīng)按照13%的稅點開了發(fā)票。是4972然后客戶已經(jīng)把572的稅點轉(zhuǎn)給我們了。現(xiàn)在還有4400,這個我們也是相當(dāng)于給他開了票嘛,這個稅點的話我怎么給他收,增值稅是不是已經(jīng)不用再算了?已經(jīng)在572里面了我現(xiàn)在只需要算4972需要交多少印花稅?附加,然后是所得稅就可以了吧。
我們開了一張47234的13%的發(fā)票給對方。對方給了一張6650的13%的材料票?,F(xiàn)在需要算對方還要給我們多少稅錢?是不是47234增值稅是5434,印花稅是7.09,附加是271.7.所得稅是2090.合計是7802.79然后在扣掉6650的增值稅765.04就是等于7037.75
有一個問題啊,我們給人家開了一張47234的發(fā)票,對方給了一張6650的發(fā)票,不考慮其他問題,這個所得稅我怎么收對方錢。都是13個點的發(fā)票
老師,所得稅匯算清繳時,信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
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有無一個進出倉的表格,里面有進倉單號,規(guī)格,數(shù)量,金額,出倉單號,規(guī)格,數(shù)據(jù),金額,,,月底還可以對比,能反映剩下未出倉數(shù)據(jù),金額?
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