這種計算方式存在一定問題。 增值稅計算: 開出 47234 元 13% 稅率的發(fā)票,銷項稅額為 47234×13% = 6140.42 元,不是 5434 元。 收到 6650 元 13% 稅率的材料票,進項稅額為 6650×13% = 864.5 元,不是 765.04 元。 僅考慮這兩筆業(yè)務(wù),應(yīng)繳納增值稅為銷項稅額減去進項稅額,即 6140.42 - 864.5 = 5275.92 元,不是 7802.79 元再減去某個數(shù)。 印花稅計算: 印花稅的計稅依據(jù)要根據(jù)具體合同類型確定,一般不是簡單以發(fā)票金額計算。假設(shè)是購銷合同,且按合同金額萬分之三計算印花稅,47234 元對應(yīng)的印花稅約為 14.17 元,不是 7.09 元。并且 6650 元材料票對應(yīng)的印花稅約為 1.995 元,在計算雙方業(yè)務(wù)往來的印花稅影響時,要綜合考慮多種情況,不能簡單相加或相減。 附加稅計算: 附加稅是以實際繳納的增值稅為計稅依據(jù),包括城市維護建設(shè)稅(稅率一般為 7%、5%、1%)、教育費附加(3%)、地方教育附加(2%)。在本題中,實際繳納增值稅為 5275.92 元,假設(shè)城市維護建設(shè)稅稅率為 7%,則附加稅為 5275.92×(7%%2B3%%2B2%) = 633.11 元,不是 271.7 元。 企業(yè)所得稅計算: 企業(yè)所得稅的計算較為復(fù)雜,不能簡單以發(fā)票金額來確定應(yīng)納稅所得額和所得稅額。企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是在會計利潤基礎(chǔ)上經(jīng)過一系列調(diào)整后確定,且稅率一般為 25%,符合條件的小型微利企業(yè)有優(yōu)惠稅率。本題僅給出兩張發(fā)票金額,無法準確計算企業(yè)所得稅,說 2090 元沒有依據(jù)。
單位付錢讓對方開票,對方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過去,他們按總金額給我們開票,比如我們要付的錢是95000元,開票6個點,增值稅金額5700元,附加稅金額684元,他要我們付給他們101384元,給我們開101384元的票,可我們能抵扣的稅金只有5700多,剩下600多附加稅為什么也要我們出?他們說附加稅是城市建設(shè)、教育附加和地方教育附加,他們那邊是給我們開了票扣的,他們那扣了,我們企業(yè)所得稅就會少扣一點,是這樣的嗎
老師請問下 就是100萬的合同需要開9%的專票給甲方 是不是就要上8萬多的增值稅 然后我們?nèi)ベI材料花了50萬 對方給我們開回來的發(fā)票 是可以抵扣掉這8萬多的稅金的嗎
老師你好,別人掛靠我們公司的,我們給他開了票,還有一部分是要他們補我們的稅錢,增值稅、附加稅印花稅水利基金,還有企業(yè)所得稅,我想問老師,假如我多交的增值稅對方補專票進來,我們就不用收增值稅和附加稅了,請問企業(yè)所得稅還要不要收
老師好:我們成本是含稅19372.5元開票給對方專票含稅9萬元,收取對方9000元管理費,我們扣除成本和管理費和增值稅附加稅等,還要付給別人多少錢我們才算合適不知道對方說的這個價是不是合理的早,具體怎么算的?(對方說他們開票57000元6%發(fā)票給我們并付款給對方)
我們給B公司開了一張發(fā)票,對方已抵扣、現(xiàn)在這張票要重開,對方單位給我們開了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表, 那我是不是就可以開一張負數(shù)發(fā)票出來,然后開一張正的就可以了?
老師,我公司是文字創(chuàng)作與表演的行業(yè),稅費種有文化事業(yè)建設(shè)費,請問這個是什么什么內(nèi)容的啊,怎么申報的?。?/p>
小規(guī)模個體工商戶,銀行剛開戶法人跟公司賬戶來回小額一兩塊轉(zhuǎn)賬,做測試用的,一共有十幾筆,還用一筆一筆記賬嗎?直接寫一個總數(shù)可以嗎?
老師,個體戶查賬征收需要填寫季度報表嗎
老師,我們公司租房子和我公司場地請裝修公司裝修,我們也都要交印花稅嗎,可以按付款金額交嗎,裝修費發(fā)票金額太大了
小規(guī)模個體工商戶,銀行剛開戶法人跟公司賬戶來回小額一兩塊轉(zhuǎn)賬,做測試用的,一共有十幾筆,還用一筆一筆記賬嗎?直接寫一個總數(shù)可以嗎?
老師,6月份有一張紅沖信息確認單,已經(jīng)被確認了,因為不是我點擊的,所以我不太清楚這個事情,所以6月份做賬沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出,但是電子稅務(wù)局報稅時提示有紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出,關(guān)鍵是6月份已經(jīng)結(jié)賬了,這下該怎么處理呢?
小規(guī)模個體工商戶,銀行剛開戶法人跟公司賬戶來回小額一兩塊轉(zhuǎn)賬,做測試用的,一共有十幾筆,還用一筆一筆記賬嗎?直接寫一個總數(shù)可以嗎?
老師 請問在另一臺電腦添加申報個稅的時候為啥在第二步計算稅款的時候一直沒有顯示人員數(shù)據(jù) 然后一直提示請重新計算稅款 這種情況要怎么處理呀老師
老師,小企業(yè)會計準則 印花稅需要計提嗎?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)