:對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,也減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這些政策適用于2023年1月1日至2027年12月31日 自2021年1月1日至2022年12月31日,小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。小型微利企業(yè)需從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等三個(gè)條件。
老師,21年小微企業(yè)的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策能幫我發(fā)一下嗎。比如100萬(wàn)以內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為100萬(wàn)*0.125*0.2/然后超過(guò)100萬(wàn)到300萬(wàn)的應(yīng)納稅所得額*0.5*0.2對(duì)不對(duì)
老師你好,2019年至2022年小微企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策是怎樣計(jì)算?可以幫我分別列出來(lái)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)吸納失業(yè)登記半年以上持就業(yè)創(chuàng)業(yè)證人員有稅收優(yōu)惠政策,可是與這位員工是21年簽的合同,21年沒(méi)享受優(yōu)惠政策,可不可以從23年開(kāi)始享受連續(xù)3年的優(yōu)惠政策?
老師好,2023年小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有嗎,發(fā)一下
老師20年,21年小微企業(yè),300萬(wàn)以內(nèi)所得稅優(yōu)惠政策是什么樣的
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
老師,怎么說(shuō)是21至22年超過(guò)100不超過(guò)300實(shí)際稅率是5%呢,按您發(fā)的是10%
你好,是的,因?yàn)楹竺嬗衷黾恿艘粋€(gè)優(yōu)惠。
那就是5%嗎?
你好,是的,最終算下來(lái)是5%。