借銀行存款、貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅, 借銀行存款、貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,借稅金及附加負(fù)數(shù)。

請(qǐng)問,收到以前年度退回的增值稅和附加稅,怎么做分錄呢,
老師,做完匯算收到稅局退回的增值稅和附加稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄,
老師你好,我們公司3月報(bào)的增值稅和附加稅費(fèi),當(dāng)月繳納后,當(dāng)月又全部退回來了,上個(gè)月我計(jì)提了附加稅,那4月退回來了,我該怎么做附加稅和增值稅的退回收到的會(huì)計(jì)分錄呢?
請(qǐng)問老師,收到國稅退回的增值稅和附加稅分錄怎么做
我們收到稅局退回來多交增值稅,附加稅,請(qǐng)問怎么做分錄?
能直接寫交通費(fèi)的科目嗎?不關(guān)事由,比如學(xué)習(xí)培訓(xùn),招聘
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,一個(gè)幾個(gè)人小的企業(yè)。最開始材料是進(jìn)來就都領(lǐng)了,然后控制了,但是之前材料領(lǐng)多了,上個(gè)個(gè)月沒有領(lǐng)材料。這樣看會(huì)不會(huì)有問題,列成本明細(xì)原材料沒有。還是干脆不列?
你好老師,我這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)之前9月10月有抖音上發(fā)的福袋應(yīng)該寄到庫存商品里面,然后會(huì)計(jì)做成主營業(yè)務(wù)收入了,這個(gè)賬戶,我怎么調(diào)整?。?/p>
社保補(bǔ)繳企業(yè)部分不用員工承擔(dān)吧,員工只需要承擔(dān)自己的部分就行了對(duì)吧
老師,我手上有家公司,毛利率法結(jié)轉(zhuǎn)成本,平時(shí)都是按個(gè)10點(diǎn)個(gè)結(jié)轉(zhuǎn),這到年底了賬上有暫估的成本,有50萬,(這個(gè)數(shù)字簡化的),跟老板要票,老板說有10萬沒有票,毛利10個(gè)點(diǎn)也是老板告訴我的,那是不是要調(diào)整毛利,把這10萬結(jié)轉(zhuǎn)了,公司有個(gè)會(huì)計(jì)說,不要調(diào)整毛利,重分類把這10萬調(diào)了,我不懂這什么意思,重分類我知道,可重分類調(diào)表不調(diào)賬,把暫估的調(diào)了是啥意思?
老師您好,A公司有c和d兩名股東,B公司法人是A公司的股東c,請(qǐng)問A和B公司有業(yè)務(wù)往來正常嘛
請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下稅負(fù)率
中國開形式發(fā)票技術(shù)服務(wù)費(fèi)到境外(人工,機(jī)票等),境內(nèi)要交哪些稅費(fèi)
公司承租鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的土地+廠房,誰來交房產(chǎn)稅
老師好,境外加工,題目給了加工費(fèi)和料件費(fèi)和其他費(fèi)用,運(yùn)保費(fèi)。是按照加工費(fèi)和料件費(fèi)的千分之三算?還是按照加工費(fèi)和料件費(fèi)加上其他費(fèi)用的千分之三算?


賬上未交稅款余額為零
退回后賬上不是有余額了
你好,什么原因退回的?
去年的稅不需要繳納的我繳納了,需要退回
那不對(duì),你多交了應(yīng)該借方有余額吧,你怎么做平的?你是降低了銷售額嗎?
我們是小規(guī)模納稅人,當(dāng)時(shí)異地項(xiàng)目預(yù)繳了增值稅,后來稅局說我們交錯(cuò)了,要在注冊(cè)地繳納,于是現(xiàn)在補(bǔ)繳在注冊(cè)地,之前預(yù)繳的全部退回來
補(bǔ)繳的會(huì)計(jì)分錄以及退回的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做了
借銀行存款、 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
確認(rèn)收入是這一個(gè),然后你們單位異地預(yù)繳的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款,沒有余額了。你在企業(yè)所在地又交了一次借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款, 然后退回來的時(shí)候,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,正好沒有余額了。
就是我補(bǔ)繳的時(shí)候借應(yīng)交,貸銀行存款,退回來就是借銀行存款,貸預(yù)繳?附加稅也是這樣的嗎
你好對(duì)的 是這么做的
這是去年的異地項(xiàng)目,也是去年預(yù)繳的,那么還需要怎么更改呢
附加稅計(jì)提了嗎?附加稅計(jì)提的話需要紅蟲,我其他的不變
提了的,去年計(jì)提并繳了的怎么紅沖呢
借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,帶營業(yè)外收入或者是利潤分配,未分配利潤。
老師,我還是不懂,你的意思是去年的預(yù)繳附加稅需要紅沖,借:稅金及附加,貸:附加稅嗎,那預(yù)繳的增值稅呢
你好,洪沖, 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅呀: 第一個(gè)是收到的附加稅。 第二個(gè)那你之前多計(jì)提了附加稅,是不是現(xiàn)在需要紅沖?跨年了,用利潤分配未分配利潤,或者是相當(dāng)于是你多交了之前稅金及附加已經(jīng)抵扣了所得稅,那你做營業(yè)外收入這樣的話,就是少抵扣所得稅。
老師, 我去年計(jì)提的城建稅,借;稅金及附加。貸:城建稅?,F(xiàn)在錯(cuò)繳了,我做借:城建稅,貸:利潤分配-未分配利潤,補(bǔ)繳的時(shí)候,計(jì)提借:稅金及附加,貸,城建稅,繳納時(shí)借:城建稅,貸:銀行存款對(duì)嗎
是的,對(duì)的,是這么做的。
如果是今年一月的附加稅計(jì)提錯(cuò)了并繳了,當(dāng)時(shí)是借:稅金及附加,貸:附加稅,借:附加稅,貸:銀行存款,月底結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤,貸:稅金及附加,我現(xiàn)在要怎么改呢
借銀行存款 dai應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借稅金及附加負(fù)數(shù)。