借銀行存款、貸應(yīng)交稅費,未交增值稅, 借銀行存款、貸應(yīng)交稅費附加稅, 借應(yīng)交稅費附加稅,借稅金及附加負數(shù)。
請問,收到以前年度退回的增值稅和附加稅,怎么做分錄呢,
老師,做完匯算收到稅局退回的增值稅和附加稅,怎么做會計分錄,
老師你好,我們公司3月報的增值稅和附加稅費,當月繳納后,當月又全部退回來了,上個月我計提了附加稅,那4月退回來了,我該怎么做附加稅和增值稅的退回收到的會計分錄呢?
請問老師,收到國稅退回的增值稅和附加稅分錄怎么做
我們收到稅局退回來多交增值稅,附加稅,請問怎么做分錄?
你好老師個體戶經(jīng)營超市電梯維保費10000元維保一年會計分錄怎么做
你好老師個體戶經(jīng)營超市付給對方租房費一個月一付會計分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負數(shù),具體更改幾個科目具體舉例說明一下
老師,個體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認定怕來不及,6月份有銷售額12萬(含稅價),銷項稅額1.3萬,稅管員說下個月認定好,再補抵扣。那我7月份報稅要交1.3萬?賬務(wù)處理如何處理?到時候如何處理
請問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時候在賬上確認收入。合同上沒有寫付款時間,只寫了日期3年的
老師,請問下長投中不管合并不合并,雙方有往來款項,為什么要把這個往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時候確認收人。合同是3年的合同
老師這個題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個按照有效年級率的方式計算。 第二提那個也是以970價格購買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價值嘛 麻煩老師給解答下啥時候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時候還要用有效年利率來當成資本成本 試著太暈了
賬上未交稅款余額為零
退回后賬上不是有余額了
你好,什么原因退回的?
去年的稅不需要繳納的我繳納了,需要退回
那不對,你多交了應(yīng)該借方有余額吧,你怎么做平的?你是降低了銷售額嗎?
我們是小規(guī)模納稅人,當時異地項目預(yù)繳了增值稅,后來稅局說我們交錯了,要在注冊地繳納,于是現(xiàn)在補繳在注冊地,之前預(yù)繳的全部退回來
補繳的會計分錄以及退回的會計分錄應(yīng)該怎么做了
借銀行存款、 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
確認收入是這一個,然后你們單位異地預(yù)繳的借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款,沒有余額了。你在企業(yè)所在地又交了一次借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款, 然后退回來的時候,借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,正好沒有余額了。
就是我補繳的時候借應(yīng)交,貸銀行存款,退回來就是借銀行存款,貸預(yù)繳?附加稅也是這樣的嗎
你好對的 是這么做的
這是去年的異地項目,也是去年預(yù)繳的,那么還需要怎么更改呢
附加稅計提了嗎?附加稅計提的話需要紅蟲,我其他的不變
提了的,去年計提并繳了的怎么紅沖呢
借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費附加稅,借,應(yīng)交稅費附加稅,帶營業(yè)外收入或者是利潤分配,未分配利潤。
老師,我還是不懂,你的意思是去年的預(yù)繳附加稅需要紅沖,借:稅金及附加,貸:附加稅嗎,那預(yù)繳的增值稅呢
你好,洪沖, 借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅呀: 第一個是收到的附加稅。 第二個那你之前多計提了附加稅,是不是現(xiàn)在需要紅沖?跨年了,用利潤分配未分配利潤,或者是相當于是你多交了之前稅金及附加已經(jīng)抵扣了所得稅,那你做營業(yè)外收入這樣的話,就是少抵扣所得稅。
老師, 我去年計提的城建稅,借;稅金及附加。貸:城建稅?,F(xiàn)在錯繳了,我做借:城建稅,貸:利潤分配-未分配利潤,補繳的時候,計提借:稅金及附加,貸,城建稅,繳納時借:城建稅,貸:銀行存款對嗎
是的,對的,是這么做的。
如果是今年一月的附加稅計提錯了并繳了,當時是借:稅金及附加,貸:附加稅,借:附加稅,貸:銀行存款,月底結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤,貸:稅金及附加,我現(xiàn)在要怎么改呢
借銀行存款 dai應(yīng)交稅費附加稅 借應(yīng)交稅費附加稅 借稅金及附加負數(shù)。