借銀行存款、貸應交稅費,未交增值稅, 借銀行存款、貸應交稅費附加稅, 借應交稅費附加稅,借稅金及附加負數。
請問,收到以前年度退回的增值稅和附加稅,怎么做分錄呢,
老師,做完匯算收到稅局退回的增值稅和附加稅,怎么做會計分錄,
老師你好,我們公司3月報的增值稅和附加稅費,當月繳納后,當月又全部退回來了,上個月我計提了附加稅,那4月退回來了,我該怎么做附加稅和增值稅的退回收到的會計分錄呢?
請問老師,收到國稅退回的增值稅和附加稅分錄怎么做
我們收到稅局退回來多交增值稅,附加稅,請問怎么做分錄?
調整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應該沖銷應收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現余額不對,想調整一下,具體應該怎么調整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調整嗎?
我公司是房地產企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結轉主營主營成本 商貿行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務費票據,沒超過稅務核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務風險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應該給哪些財務報表給老板看???
含人工的不銹鋼復合板材料供應,一般開幾個點的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報資料稅收金額是不是填0
個人借款給公司,個人和公司需要繳納哪些稅
賬上未交稅款余額為零
退回后賬上不是有余額了
你好,什么原因退回的?
去年的稅不需要繳納的我繳納了,需要退回
那不對,你多交了應該借方有余額吧,你怎么做平的?你是降低了銷售額嗎?
我們是小規(guī)模納稅人,當時異地項目預繳了增值稅,后來稅局說我們交錯了,要在注冊地繳納,于是現在補繳在注冊地,之前預繳的全部退回來
補繳的會計分錄以及退回的會計分錄應該怎么做了
借銀行存款、 貸主營業(yè)務收入 應交稅費,應交增值稅。
確認收入是這一個,然后你們單位異地預繳的借應交稅費應交增值稅貸銀行存款,沒有余額了。你在企業(yè)所在地又交了一次借應交稅費應交增值稅貸銀行存款, 然后退回來的時候,借銀行存款貸應交稅費應交增值稅,正好沒有余額了。
就是我補繳的時候借應交,貸銀行存款,退回來就是借銀行存款,貸預繳?附加稅也是這樣的嗎
你好對的 是這么做的
這是去年的異地項目,也是去年預繳的,那么還需要怎么更改呢
附加稅計提了嗎?附加稅計提的話需要紅蟲,我其他的不變
提了的,去年計提并繳了的怎么紅沖呢
借,銀行存款,貸,應交稅費附加稅,借,應交稅費附加稅,帶營業(yè)外收入或者是利潤分配,未分配利潤。
老師,我還是不懂,你的意思是去年的預繳附加稅需要紅沖,借:稅金及附加,貸:附加稅嗎,那預繳的增值稅呢
你好,洪沖, 借銀行存款貸應交稅費應交增值稅呀: 第一個是收到的附加稅。 第二個那你之前多計提了附加稅,是不是現在需要紅沖?跨年了,用利潤分配未分配利潤,或者是相當于是你多交了之前稅金及附加已經抵扣了所得稅,那你做營業(yè)外收入這樣的話,就是少抵扣所得稅。
老師, 我去年計提的城建稅,借;稅金及附加。貸:城建稅?,F在錯繳了,我做借:城建稅,貸:利潤分配-未分配利潤,補繳的時候,計提借:稅金及附加,貸,城建稅,繳納時借:城建稅,貸:銀行存款對嗎
是的,對的,是這么做的。
如果是今年一月的附加稅計提錯了并繳了,當時是借:稅金及附加,貸:附加稅,借:附加稅,貸:銀行存款,月底結轉:借:本年利潤,貸:稅金及附加,我現在要怎么改呢
借銀行存款 dai應交稅費附加稅 借應交稅費附加稅 借稅金及附加負數。