不需要紅沖,對(duì)方不要發(fā)票放一邊就行

老師,請(qǐng)問(wèn)下我是銷售方,開給客戶的發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在客戶要求我方?jīng)_紅,請(qǐng)問(wèn)我要怎么處理
老師您好,麻煩問(wèn)一下七月份給別人開的發(fā)票還可以作廢嗎?已經(jīng)上報(bào)匯總了,但是對(duì)方讓沖紅可以沖紅嗎?對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證
老師您好,(由于發(fā)票沒有做用途確認(rèn),還是要麻煩你們直接紅沖的,不需要購(gòu)方處理了)客戶發(fā)給我的,請(qǐng)發(fā)一下流程
麻煩問(wèn)下老師,就是9月份給客戶開的發(fā)票,款已經(jīng)收了,現(xiàn)在有變對(duì)方不要,要紅沖發(fā)票,麻煩問(wèn)下怎么處理呢?
麻煩問(wèn)下老師,就是9月份給客戶開的發(fā)票,款已經(jīng)收了,現(xiàn)在有變合同不能進(jìn)行,要紅沖發(fā)票,然后退款是在11月退給他們,麻煩問(wèn)下怎么處理呢
沒有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過(guò)30萬(wàn)了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過(guò)班,如果有一科不過(guò)退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問(wèn)下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長(zhǎng)投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價(jià)值3000萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我賣了其中的百分之80,賣了3800,請(qǐng)問(wèn)我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計(jì)算


不會(huì)吧!要退款的嗎?
除非退款和退貨才需要開紅沖
是的,就是這個(gè)情況,怎么處理
那么開票紅沖就行了