這種情況一般可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),無需視同銷售處理。 將購買的螃蟹送給客戶,屬于業(yè)務(wù)招待行為。在會計(jì)處理上,可以借記 “管理費(fèi)用 —— 業(yè)務(wù)招待費(fèi)”,貸記 “銀行存款” 等科目。 而視同銷售一般是在特定情況下,如將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物無償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人等。在這個(gè)場景中,購買螃蟹直接用于贈(zèng)送客戶通常不作為視同銷售處理。但需要注意的是,業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所得稅稅前扣除時(shí)有一定的限制標(biāo)準(zhǔn)
老師,我們公司中秋購買了幾十張?bào)π肪?,送給客戶了,開票內(nèi)容寫的是大閘蟹禮券,我可以直接按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)入賬嗎
老師,我們是汽車銷售公司,老板購買了一批大豆油和大米,準(zhǔn)備贈(zèng)送客戶,這個(gè)可以作為什么費(fèi)用?招待費(fèi)?還是銷售費(fèi)用?取得進(jìn)項(xiàng)稅的可以抵扣嗎?分錄應(yīng)該怎么寫合適?是先入庫?還是直接全部一次計(jì)入費(fèi)用?
老師,我2020年有一筆賬是買禮品送客戶,當(dāng)時(shí)入了招待費(fèi),現(xiàn)在稅務(wù)局讓更正成視同銷售,這樣是需要入視同銷售的嗎?如果如視同銷售的話分錄該怎么做,需要調(diào)整2020年的賬呢還是直接做相反的
老師,我們公司購買了10張汽車油卡送給客戶,發(fā)票上的名稱是預(yù)付卡銷售,那做賬時(shí):借預(yù)付賬款,貸銀行存款,是不是等送給客戶后我就可以做:借:銷售費(fèi)用貸:預(yù)付賬款?這個(gè)銷售費(fèi)用二級科目一般是業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是什么費(fèi)用多???
老師,您好,外購的月餅用來送給客戶的,入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),取得發(fā)票是專票,請問這個(gè)稅額可以直接抵扣嗎?用做視同銷售嗎?
老師內(nèi)賬,要是開出發(fā)票1000,回款1000,實(shí)際業(yè)務(wù)沒有發(fā)生,那么這個(gè)1000能不能做主營業(yè)務(wù)處理
發(fā)票抬頭寫“個(gè)人”不可以吧?
只有從業(yè)資格證書,沒有初級證書是不是很難找到會計(jì)工作?
老師,運(yùn)輸混泥土公司收到的這種財(cái)政性收款的條子是不是可以直接計(jì)入成本,這個(gè)是算什么費(fèi)呢?養(yǎng)路費(fèi)嗎?
老師請問一下季報(bào)填,資產(chǎn)負(fù)債表三月末的本年利潤是不是得結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目中來,用做憑證嗎咋做謝謝
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號呢
老師,長期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝