建筑公司辦理資質的費用計入管理費用科目核算,收到 15000 元咨詢費發(fā)票時,賬務處理如下: 借:管理費用 —— 咨詢費 15000 貸:銀行存款 15000

老師您好,我們是房開公司 掛靠開建筑項目,然后這個資料咨詢費 對方給我們開發(fā)票 但是開了一個季度的,這個月只付了一個月的15000 怎么做賬呢?
老師您好/:coffee,公司是做工程項目管理咨詢的,代替子公司(子公司是建筑公司),支付的資質變更費52000元,但是對方不給開發(fā)票,該怎么記賬???
你好老師!建筑公司辦理資質,對方開的發(fā)票是咨詢費!該怎么做賬
你好老師!建筑公司辦理資質,對方開的發(fā)票是咨詢費!費用15000元,做營業(yè)成本,該怎么做賬
老師,公司的主要業(yè)務是“建筑行業(yè)的咨詢費”,現(xiàn)在公司開具了一張“咨詢服務費”的發(fā)票,要怎么做分錄 2.公司收到對方公司開給我們的“咨詢服務費\'的發(fā)票怎么做分錄
辦公桌入在哪里,固定資產還是費用還是攤銷
你好,老師社保費這個月不是有變動嗎?那我從這個明細里面怎么能看出來這個浮動的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個人簽的,對方沒有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動,贈送游戲幣給客戶,贈送形式很多,有充值滿送,有額外贈送,完成任務贈送,那么,贈送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時候就直接做:借:應交稅金-應交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結轉的時候,資產負債表上應交稅金出現(xiàn)了負數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產需要報廢,報廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費,會計分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費用走掉,或者給予補貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?
不能做成營業(yè)成本嗎?
同學你好 最起碼是銷售費用