兩個必須一致 需要查下什么原因不一致的
老師,提單是備案單證之一嗎?報關(guān)單上的提運(yùn)單號與實(shí)際收到的提單上顯示的單號不一致。這個有沒有關(guān)系的?會不會影響我們退稅?
三角貿(mào)易報關(guān)單上的境外收貨人寫錯了與提單不一致,需要怎么改?會影響收匯嗎?
請問下報關(guān)單上的提運(yùn)單號是要跟提單上的提單號一致嗎?如果不一致是什么原因?
請問報關(guān)單的退稅聯(lián)與報關(guān)聯(lián)上的提運(yùn)單號不一致會有什么影響?
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),電放提單上的提單號是不是應(yīng)該和報關(guān)單上的提單號一致?問題2,如果兩者不一致,應(yīng)該怎么辦,首次出口,稅務(wù)會不會讓打證明?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5萬貸:銀行5萬;收取中獎客戶個稅款項(xiàng)→借:庫存現(xiàn)金1萬貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅1萬;次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅你1萬貸:銀行1萬;老師,這樣做會計分錄對嗎???麻煩看一下會計分錄。還有一個問題不明白,我代繳中獎?wù)叩膫€稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,入賬是通過“其他應(yīng)收款-代扣個稅”還是“應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅”比較合適呢?
分紅補(bǔ)稅怎么算。38萬
工資以外單獨(dú)發(fā)的值班費(fèi)是計入什么科目呢?
老師,信息系統(tǒng)增值服務(wù)計入財務(wù)費(fèi)用嗎?這個是建信融通兌現(xiàn)發(fā)生的費(fèi)用,而且這個費(fèi)用不是從基本戶走的,是從一般戶劃走的(一般戶沒有做賬),一般戶收到款都直接轉(zhuǎn)到基本戶了,開回了增值稅專用發(fā)票,這筆分錄可以這么做嗎?借:財務(wù)費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:庫存現(xiàn)金
老師,發(fā)現(xiàn)去年一筆暫估入庫,其實(shí)去年已經(jīng)開票,沒有沖賬,現(xiàn)在查往來發(fā)現(xiàn)的,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
我們公司租用別人的車,車上ETC是對方公司的,我們給他們打款,他們中間過一道然后給ETC,ETC給他們開具的稅點(diǎn)是3%,但是他們開給我們是只能開13%,這個怎么解決呢?
請問老師,公司現(xiàn)在減資,從50萬減到3萬,有50萬實(shí)繳,跟實(shí)繳有關(guān)系嗎
老師企業(yè)購買煙酒拿來送禮,入業(yè)務(wù)招待費(fèi),是否要交個人所得稅
老板讓把倉庫生產(chǎn)時間超過半年未發(fā)貨的產(chǎn)品,產(chǎn)品不能報廢,從利潤里邊減下來,我應(yīng)該怎樣做賬
匯算清繳中的工資薪金是包含公司繳納的社保公積金么