您好, 是對(duì)方?jīng)]開票給你們,是吧
老師,我們超市是小規(guī)模,別人買了香煙,要我們開發(fā)票,可以開嗎?
老師,請(qǐng)問,我們是外貿(mào)公司,進(jìn)項(xiàng)采購(gòu)的蘋果手機(jī),再出口銷售給香港,我們給香港開的形式發(fā)票稅率算13%嗎,我們采購(gòu)的是13%
我們是煙酒公司,進(jìn)貨煙時(shí)有拿到發(fā)票,但零售煙時(shí)沒開發(fā)票,請(qǐng)問可以不開發(fā)票不報(bào)這部分收入嗎?如果不開票不報(bào)收入進(jìn)貨發(fā)票能做成本嗎?
你好,老師超市開香煙的發(fā)票,是否是要有煙草證才可以開發(fā)票呢?
老師,你好我們是一般納稅人,收到煙酒食品發(fā)票,是專票,請(qǐng)問我公司可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
我們是賣香煙的 但是我們沒有香煙進(jìn)項(xiàng)然后有客人要求開煙酒發(fā)票
可以開嗎
可以,開了申報(bào)增值稅就可以
正常13個(gè)點(diǎn)是吧
是的,這種是按13%來開的
老師 這個(gè)專票 普票都可以開是嗎
是的,這個(gè)都可以開的
老師 個(gè)人消費(fèi)的不是不能開專票嗎
個(gè)人不能的,開給公司是可以的
好的 謝謝
不客氣,很高興幫你