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出口貨物可以退稅,取得普票不退稅,做免稅處理嗎?開銷項是開0稅率還是免稅?

2024-09-30 16:11
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齊紅老師

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2024-09-30 16:11

你好,是的,這個做出口免稅,但是不退稅。是開零稅率的

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你好,是的,這個做出口免稅,但是不退稅。是開零稅率的
2024-09-30
同學你好 你們是外貿(mào)退稅的話是零稅率,免稅的話開免稅 2.這個是免稅
2023-03-14
同學您好,那可能是限制出品產(chǎn)品0退稅率也可以是免稅不退稅或不免稅也不退稅
2023-10-21
您好,這個的話,是轉(zhuǎn)內(nèi)銷,開普票,沒事的
2024-05-11
對于出口貨物退稅率為0的商品,以下是兩種情況的處理方式: 第一種情況:視同內(nèi)銷 1.銷項開13個點發(fā)票:在這種情況下,您需要開具稅率 為13%的發(fā)票,以確認銷售收入。 2.進項做抵扣勾選:進項發(fā)票可以進行抵扣,但需要在申報時進行勾選,以確認可以抵扣的進項稅額。 3.正常報稅:按照正常的報稅流程,將銷售收入和進項稅額分別填入增值稅申報表中,進行申報。 第二種情況:免稅不退稅 1.銷項開0稅率:在這種情況下,您需要開具稅率 為0的發(fā)票,以確認銷售收入。 2.進項處理:進項發(fā)票不能進行抵扣,因為該商品是免稅的。您可以將進項發(fā)票進行單獨存放,以備后續(xù)查詢或?qū)徲嫛? 3.增值稅申報:在增值稅申報時,對于該商品的銷售額和進項稅額,都填入“免稅”欄中,進行申報。
2023-12-11
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