這么理解 回家給你退稅 那你允許抵扣的就減少了 生產(chǎn)企業(yè),他退的是你留底的那一部分,那你留底的就減少了。留底本來是在借方吧,然后商貿(mào)的話,他退的是進(jìn)項(xiàng)稅額。你進(jìn)項(xiàng)稅額借方是增加,那你減少你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額,他不就是在貸方。
企業(yè)的應(yīng)付利息是負(fù)債類科目,為什么可以用 借: 財(cái)務(wù)費(fèi)用 2000 應(yīng)付利息4000 貸:銀行存款6000 來表示?負(fù)債類科目不是表示增加用貸方嗎?
請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)為什么是負(fù)債類呢?采購東西的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該是增加,應(yīng)該寫在貸方表增加吧?
應(yīng)交稅費(fèi)不是負(fù)債類科目嗎,不應(yīng)該是負(fù)債增加記入貸方科目嗎?為啥是借方呢?不明白
請(qǐng)問老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債類,期末余額不是應(yīng)該在貸方表示嗎,為啥是在借方
出口退稅 為什么是在應(yīng)交稅費(fèi)的貸方,貸方是負(fù)債,不是應(yīng)該表示企業(yè)負(fù)債增加嗎?
郭老師,稅審和審計(jì)有什么區(qū)別,怎么選擇
老師,開發(fā)票的匯率是按出口日期,申報(bào)日期還是稅局接收日期!
請(qǐng)樸老師解答,老師第8題A選項(xiàng),它是錯(cuò)在哪里,是錯(cuò)在不能含價(jià)外費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用?
你好老師,公司是小規(guī)模有限責(zé)任公司自然人獨(dú)資,怎么把公戶的錢轉(zhuǎn)出來,平常給法人代表發(fā)12000的工資,該怎么轉(zhuǎn)款合理
一般納稅人企業(yè),9月份銷項(xiàng)票開出去了,產(chǎn)生3萬元的稅,但進(jìn)項(xiàng)票沒開進(jìn)來,那么10月將會(huì)交增值稅3萬,而10月底,我進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票進(jìn)來了,假設(shè)進(jìn)項(xiàng)稅2.5萬,那這種情況下怎么辦?本來只要交5000的稅,但實(shí)際交了3萬,請(qǐng)問這種怎么處理
老師,請(qǐng)問借款利息,如果是9月1日借,9月30日還,那么算借款天數(shù)是29天還是30天
老師,電費(fèi)房租房東不開發(fā)票可以做賬嗎
預(yù)付了貨款,產(chǎn)品已入庫,但未收到發(fā)票怎么做分錄
老師,請(qǐng)教一下,企業(yè)每月個(gè)人扣除的個(gè)稅和社保都是含在工資里面的發(fā)效,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
合同上只有公章 沒有商家簽字可以嗎?
這樣說我理解了,還有一個(gè)問題就是,經(jīng)濟(jì)法老師說如果退稅的稅率和銷售稅率有差額的話,不能減免的稅額是用銷售收入×稅率差額,但是別的老師又是拿進(jìn)貨成本×稅率差額。具體是用哪個(gè)呢?就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的那個(gè)數(shù)值,用的是哪個(gè)數(shù)據(jù)來×稅率差額?
你好,你說的是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 商貿(mào)假設(shè)退稅率是9%的進(jìn)項(xiàng)稅額的是13%差額的這一部分4%是用進(jìn)項(xiàng)的稅額×4%。
進(jìn)項(xiàng)稅額×4%?但是我看到的是那個(gè)老師用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的金額×4%呢
就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的 不能用銷售額