你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模
老師你好 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司。(都要預(yù)繳哪些稅費(fèi)) 有2016年4.30之前的項(xiàng)目 采取的簡(jiǎn)易征收 5%,請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳增值稅 按幾個(gè)點(diǎn) ,土地增值稅怎么交? 還有即將要建的項(xiàng)目, 是不是要采用一般計(jì)稅方法,增值稅該怎么預(yù)交?
老師 請(qǐng)問(wèn)去年有個(gè)項(xiàng)目異地預(yù)交重復(fù)多交了稅,現(xiàn)在那個(gè)項(xiàng)目也完了。也不好退稅,稅務(wù)局那邊也退不了。現(xiàn)在在其他地方有個(gè)新項(xiàng)目。開(kāi)票50萬(wàn),預(yù)交了9174.31的增值稅。我能否用以前多預(yù)交的來(lái)抵扣這個(gè)項(xiàng)目的7個(gè)點(diǎn)呢??
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人的房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售老項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,需要預(yù)交增值稅嗎?
異地項(xiàng)目預(yù)交稅費(fèi) 需不需要計(jì)提? 預(yù)交增值稅借方應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—三級(jí)明細(xì)科目做什么? 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—預(yù)繳增值稅/已交增值稅/未交增值稅三個(gè)科目是怎么用的? 請(qǐng)教一下各位老師
老師麻煩幫我看一下異地預(yù)交項(xiàng)目的我算稅有沒(méi)有問(wèn)題,里面分了有小規(guī)模和一般納稅人
郭老師,非同控的長(zhǎng)期股權(quán)投資,比如a投資b,占股60%控制b,初始投資成本是100萬(wàn),公允價(jià)值120萬(wàn),b凈資產(chǎn)150萬(wàn),我按哪個(gè)我賬
老師 個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)發(fā)票一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn),交4000多增值稅用結(jié)轉(zhuǎn)么,怎么做賬,下個(gè)月繳納怎么做賬
老師,什么時(shí)候用到白酒消費(fèi)稅計(jì)稅價(jià)格核定比例60%
老師,我想問(wèn)下老板讓我設(shè)計(jì)開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票,金額約兩百萬(wàn)。我也和老板說(shuō)需要真實(shí)的業(yè)務(wù),提供合同,報(bào)價(jià)單和物流單,但是他說(shuō)沒(méi)有讓我自己設(shè)計(jì),我該如何能規(guī)避自己的風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師,國(guó)家機(jī)關(guān)不屬于行政主體嗎?
老師,房地產(chǎn)公司沒(méi)確認(rèn)收入之前是預(yù)交增值稅和附加稅,那確認(rèn)收入后,按銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)來(lái)交增值稅和附加稅時(shí),之前預(yù)交的增值稅和附加稅可以抵減的吧?預(yù)交的稅款全部抵減完后,如果沒(méi)有足夠的進(jìn)項(xiàng)了,才需要交增值稅和附加稅吧?
我想咨詢(xún)一下,我們開(kāi)了幾個(gè)個(gè)體工商戶(hù)的門(mén)店,但是供貨商簽合同必須用一般納稅人公司。這樣我們個(gè)體工商戶(hù)門(mén)店的貨物銷(xiāo)售,能用一般納稅人公司平價(jià)銷(xiāo)售給個(gè)體戶(hù),開(kāi)發(fā)票給個(gè)體戶(hù)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)新公司怎樣在電子稅務(wù)局做稅務(wù)登記
公司定制工服,送客戶(hù),可以直接 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-其他 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
老師您好!我們公司是給其他公司做一站式養(yǎng)殖養(yǎng)豬企業(yè),日常飼料獸藥水電人工工資等由我們墊付開(kāi)支,收款按約定的價(jià)格開(kāi)具仔豬銷(xiāo)售發(fā)票給對(duì)方公司,年終匯算根據(jù)我們平時(shí)墊付的開(kāi)支以及他們付的款決算。購(gòu)進(jìn)生物資產(chǎn)的款由我方公司自己出資,對(duì)方公司不參與生物資產(chǎn)的折舊,養(yǎng)殖廠房是我們?nèi)Y修建,對(duì)方公司不給折舊費(fèi),根據(jù)合同約定預(yù)收款價(jià)300元,這個(gè)300元包含100元我們的固定收益,年終根據(jù)我們開(kāi)的發(fā)票金額以及平時(shí)我們的墊付情況來(lái)算找補(bǔ),請(qǐng)問(wèn)我們平時(shí)開(kāi)支買(mǎi)飼料獸藥及開(kāi)支工資等借方科目應(yīng)記什么?原會(huì)計(jì)記的是應(yīng)收賬款—對(duì)方公司,這樣記對(duì)不對(duì)?
老師企業(yè)一般人
您好,一般納稅人,預(yù)交2%的稅金,100萬(wàn)工程預(yù)交2萬(wàn),簡(jiǎn)易征收按3交
老師沒(méi)有減除額嗎,如果勞務(wù)分包是1%普票能減除嗎 舉例給甲方開(kāi)109萬(wàn)(含稅),然后分包開(kāi)來(lái)發(fā)票280000(含稅),這樣的能減除嗎,怎么算
你好,可以的按照,按照扣除后的部分來(lái)計(jì)算,比例就是上面說(shuō)的那樣子。