您好,可以的,深加工出售嗎
請問老師,收到免稅農(nóng)產(chǎn)品電子普通發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?怎么做分錄啊
老師好,我們公司是一般納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品藜麥公司,收到合作社開的免稅的藜麥的電子普通發(fā)票,能進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
請老師一般納稅人收到農(nóng)業(yè)公司開具的農(nóng)產(chǎn)品電子普通發(fā)票,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
老師你好,我公司為制造業(yè)一般納稅人企業(yè),收到小規(guī)模開具的農(nóng)產(chǎn)品免稅普通發(fā)票,請問可以抵扣增值稅嗎
學(xué)堂的學(xué)習(xí)記錄在哪里查詢
請問中途接賬,之前沒有賬,請問期初數(shù)據(jù)就錄入銀行余額,實(shí)收資本,應(yīng)收賬款??梢詥幔€是必須要和科目余額表一樣。
老師好,請問公司開給個(gè)人的發(fā)票是不需要繳納印花稅的,對嗎?
甲方要給我們報(bào)銷安措費(fèi) 安全帽之類的 如果我們要付出去 然后發(fā)票開給他們可以嗎 后面甲方把錢打給我們 我們不給甲方開票 我們只是代采購
房屋大修,完工當(dāng)月裝修費(fèi)計(jì)入房產(chǎn)原值,房產(chǎn)原值發(fā)生變化,新的房產(chǎn)原值計(jì)稅時(shí)間是從什么時(shí)候開始?
老師,個(gè)體戶做稅務(wù)登記,這個(gè)可填可不填吧,不填有什么影響嗎
04.【單選】甲公司為研發(fā)某項(xiàng)新技術(shù)2018年發(fā)生研究開發(fā)支出共計(jì)300萬元,其中研究階段支出80萬元,開發(fā)階段不符合資本化條件的支出20萬元,開發(fā)階段符合資本化條件的支出200萬元,假定甲公司研發(fā)形成的無形資產(chǎn)在當(dāng)期達(dá)到預(yù)定用途,并在當(dāng)期攤銷10萬元。會(huì)計(jì)攤銷方法、攤銷年限和凈殘值均符合稅法規(guī)定,2018年12月31日甲公司該項(xiàng)無形資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)為()萬 A.190 B.200 C.332.5 D.300
老師,您好,一般納稅人城建稅怎么計(jì)算
老師,本年累計(jì)代表的是當(dāng)年的累計(jì)數(shù)據(jù)還是從開業(yè)到至今的所有數(shù)據(jù)?
老師,我們公司租用老板的車,今天老板去稅局代開了私車租賃發(fā)票,繳納了印花稅。請問,印花稅所屬期是7月份的話,那我們公司申報(bào)印花稅是在次月申報(bào)嗎?我們公司是小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅了,季度申報(bào)印花稅。
不是,是農(nóng)業(yè)科技公司開具的雞蛋,免稅發(fā)票
那不可以,因?yàn)槟銈兂鍪垡彩敲舛惖?
你們要是應(yīng)稅的,才可以抵扣
我們給客戶開票,不可以開免稅的對嗎
你們可以開免稅呀,這個(gè)本來就是免稅的
我們不是農(nóng)業(yè)企業(yè)也可以開免稅的嗎
對呀,這種是免稅的
謝謝老師
不客氣,很高興幫你