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我們公司承建的項目,該項目有財政補助資金,現(xiàn)在項目的款項由財政直接支付給施工方,我公司還沒有收到發(fā)票,只有財政支付給施工方的支付憑證,這筆項目支出如何做賬務處理?

2024-09-29 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-29 10:39

你好,這個記入借,應付賬款貸,其他應付款

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齊紅老師 解答 2024-09-29 10:39

等以后確定了,再結轉

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快賬用戶3693 追問 2024-09-29 10:43

有必要設專項應付款這個科目嗎?

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快賬用戶3693 追問 2024-09-29 10:43

結轉的賬務處理又是怎樣的?(收到發(fā)票)

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齊紅老師 解答 2024-09-29 10:44

你好,可以的,你可以先設置這個。

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快賬用戶3693 追問 2024-09-29 10:48

設專項應付款后結轉的賬務處理又是怎樣的?(收到發(fā)票)

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齊紅老師 解答 2024-09-29 10:51

你好這個要看最,這個要看最終是怎么決定。比如不用還了你就可以轉入到

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快賬用戶3693 追問 2024-09-29 10:52

屬于項目的補助資金,不需要還

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齊紅老師 解答 2024-09-29 10:52

你好,最終不用還的時候,你轉入到其他收益財政補貼就好了。

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快賬用戶3693 追問 2024-09-29 10:53

不用其他應付款 這個科目 改成專項應付款 這個意思嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-29 10:54

你好,是的,你如果有專項應付款這個科目就不用其他應付款。

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快賬用戶3693 追問 2024-09-29 10:58

還有個情況。這個項目的指標是下到母公司的,子公司做項目業(yè)主。實際收票是開給業(yè)主(子公司)結轉其他收益財政補貼可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-29 11:00

你好,可以的,這個沒關系的。至少稅法上是沒什么關系,至于工程上面的要求老師就不確定了,要看當?shù)卣块T的要求。

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快賬用戶3693 追問 2024-09-29 11:01

好吧 謝謝宋老師

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齊紅老師 解答 2024-09-29 11:02

你好,不用客氣的了。

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你好,這個記入借,應付賬款貸,其他應付款
2024-09-29
同學你好 這個計入營業(yè)外收入 付出去是在建工程
2021-08-24
同學,你好!建成的項目不屬于貴司,相當于貴司代支付,支付的這筆錢貴司后續(xù)會收回來嗎?如果可以收回來或者現(xiàn)在不確定能不能收回來,可以先計入其他應收款
2022-01-17
你好,學員,稍等一下
2022-10-30
你好,借固定資產9633027.52 應交稅費866972.48 貸財政撥款收入10500 000
2021-11-11
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