借:銀行存款 財務費用 貸:預收賬款
你好,我有一筆收入,是客戶掃拉卡拉付的款,第二天是扣掉手續(xù)費后到公賬的,這個收入怎么做會計分錄?
你好,老師,咨詢一下,我們有一個對公收款的二維碼,還會有手續(xù)費,比如給客戶簽訂的合同是20000,客戶對公二維碼付款的20000,但是扣除手續(xù)費12元,我們的對公銀行到賬19988,這個怎么做賬呢,謝謝
老師:我們對公戶收租金本來收2000,但別人用Pos機刷二微碼口掉了15的手續(xù)費,轉(zhuǎn)進來了1985,沒有扣費的單據(jù),我開票是2000收到1985,怎么做賬?
老師,我收到對方的預付貨款,沒給對方開發(fā)票,他掃二維碼進入了我的公戶,我收到的是扣掉手續(xù)費后的金額,這個我怎么做???
老師,我司開通了對公賬戶二維碼收款,對方用的個人賬戶掃碼支付,我司對公開票給對方,這樣客戶名稱對不上了怎么辦呢
物流公司,司機報銷的違章費用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應商的專票了,現(xiàn)在對方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強制性不繳社保嗎?
老師,有時遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計入成本,想每次支付時再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進項稅要自己算出來嗎?這個賬務怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費用 進項稅費 貸:應付 借:應付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時: 借:應付(剩余部分) 進項稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價,直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務師當審計助理,我個人可以開一個小規(guī)模的獨資企業(yè)嗎,
老師,應付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個生產(chǎn)加工公司,進來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請問下建筑業(yè),印花稅是交銷項合同還是進銷項合同之合繳納
那開發(fā)票的金額,應該給對方開具全額的是嘛,假如對方支付我100,掃碼進戶是99,但是我開發(fā)票要按100來開票。
是的,應該給對方開具全額的100
開完發(fā)票后,按照100元的發(fā)票開沖預收款,借:預收 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
是的,就是那樣做的