借:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅
小規(guī)模納稅人,上個季度超30萬交了增值稅,這個季度紅沖了一部分上季度開票額,這季度開票不超30萬,那紅沖的那部分可以辦退稅嗎?
我們是小規(guī)模納稅人,上季度納稅(第二季度)收入(含無票收入)超45萬,已申報繳納稅款,本季度(第三季度)未超45萬,但是補開了屬于上季度的收入的專票2萬(上季度已做了無票收并交了稅),那我們這2萬上季度已經(jīng)交過稅了,現(xiàn)在開的專票還需要交稅嗎?
小規(guī)模納稅人一季度超了30萬,到下個季度申報需要繳納上個季度超30萬后的增值稅和附加稅,請問附加稅需要在上一季度計提嗎?
老師小規(guī)模上個季度開的票超過30萬了交了增值稅了,這個季度開了專票與普票未超過三十萬,但普票沖紅后是負數(shù)了,沖紅之前交的稅什么處理了
老師,小規(guī)模一個季度免稅季度需要做結轉(zhuǎn)分錄嘛,一個季度開了普票也開了專票,季度普票專票都要分開結轉(zhuǎn)嘛,交稅需要計提增值稅和附加稅嘛
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設計費以及設備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
老師,我們公司名下有一層寫字樓物業(yè),老板拿去給他的幾個朋友注冊公司地址,會有什么風險嗎?
老師好,物流公司有部分倉儲業(yè)務,但是沒有運輸費多,每個月的倉儲費,物業(yè)費,叉車租賃費,分別計入什么成本科目?
什么身份可以掃臉開票?財務負責人和辦稅員還有別的嗎
事業(yè)單位以前年度多付工程款,掛入其他應收款,應繳財政款為0,現(xiàn)在收回上繳財政,怎么做賬? 以前掛其他應收款分錄是:借:國定資產(chǎn)8 其他應收款2 貸:在建工程10
用的T+系統(tǒng),今天選單自動生成的應付賬款為什么在借方
學校食堂的累計盈余包括固定資產(chǎn)凈值嗎?
付費用類的款,都放其他應付款科目可以嗎
增值稅可以不計提轉(zhuǎn)出交的時候直接就做借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款 嗎?
小規(guī)模不需要應交稅費-應交增值稅-銷項稅額這個科目
那出現(xiàn)30萬或者開專票時怎么處理
小規(guī)模收入 主營業(yè)務收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 ?????? 應交稅費-應交增值稅 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 ?如果季末減免稅結轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 假如季末判斷需要交稅 計提附加 應交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應交稅費-應交增值稅 ??????? 應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款 根據(jù)單位實際繳納的增值稅計算城市維護建設稅(7%、5%、1%地區(qū)不同稅率不同)教育費附加3% 地方教育附2% 計提預交增值稅的附加 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 ????????????? ???????????-教育附加 -地方教育附 申報增值稅及交附加 交稅 借;應交稅費-預交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 ? ??????????????????? ? -地方教育附 銀行存款 借;應交稅費-預交增值稅 -預交所得稅 應交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 ? ??????????????????? ? -地方教育附 貸;銀行存款
好的 謝謝
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