需要對(duì)方開紅字信息申請(qǐng),你才能開紅字發(fā)票
老師你好,我有個(gè)問題想問一下,我六月份開的一張專票,我現(xiàn)在想作廢掉,之前這張票已經(jīng)入賬了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
老師,有個(gè)供應(yīng)商5月給我們公司開票了,然后9月發(fā)現(xiàn)對(duì)方不小心把那張發(fā)票作廢了,現(xiàn)在又重開了一張,那我把9月開的這種發(fā)票放在5月那筆憑證后面行嗎,把作廢的那張退回去給對(duì)方
老師,你好,問一下1月份開給對(duì)方的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要作廢,已經(jīng)抵扣了,然后開具了紅字發(fā)票,那我們作為銷售方,要怎么弄呢?
#提問#各位老師你們好,我想問一下,12月份我開了一張3000的專票,但是開錯(cuò)了,上面沒有開戶行,所以我當(dāng)時(shí)在票上點(diǎn)了作廢,可能沒有作廢成功,然后我又重新開了一張3000的專票,今天才發(fā)現(xiàn),之前那張票沒有作廢,已經(jīng)跨月了,怎么辦?
我們是一般納稅人,十一月份收到對(duì)方給開的專票,在這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方要作廢發(fā)票,那我們已經(jīng)報(bào)稅了怎么辦
報(bào)關(guān)的錢提不出來了,
我是一名個(gè)體經(jīng)營者,也是一名公司員工。我本人個(gè)體下面有2輛貨車。租給公司。公司年底付了一萬塊租賃費(fèi)給我,公司幫給車輛所有費(fèi)用。包括油保險(xiǎn)費(fèi)等。我想問的是公司方及我這一方需要做那些關(guān)于稅方面合規(guī)舉動(dòng)。
甲公司2一年1月1日以銀行存款800萬購入某專利技術(shù)用于新產(chǎn)品的生產(chǎn)。當(dāng)日投入使用,預(yù)計(jì)使用年限五年,凈殘值為零。直線法攤銷專利技術(shù)初始入賬金額與計(jì)稅基數(shù)一致,稅法規(guī)定每年可稅前扣除的攤銷金額為160萬,21年12月31日。該專利技術(shù)出現(xiàn)減值跡象,可回收金額為560萬,預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)尚可使用年限四年,凈殘值為零,仍采用直線法攤銷22年12月31日可回收金額430萬,所得稅稅率為15%,21年就減值確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),80乘以15%等于20萬,那么,22年計(jì)稅基礎(chǔ)是480萬,賬面價(jià)值420萬,應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)為多少?
老師好!社保的繳費(fèi)基數(shù)如何填寫確認(rèn)?是個(gè)人還是單位的繳費(fèi)基數(shù)?
老師,公司開基本戶,銀行收款共計(jì)200元,這個(gè)200計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)?可以嗎還是什么明細(xì)
老師您好。我想問一下。在實(shí)際的。一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的操作當(dāng)中。是否可以?不用轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅。這兩個(gè)三級(jí)科目,而是直接使用。未交增值稅這個(gè)二級(jí)科目呢?
老師你好 農(nóng)民專業(yè)合作社想做減資 ,是不是不能在國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)做減資公告,那減資公告應(yīng)該怎么做
老師,獨(dú)立核算的分公司注銷流程是啥?
個(gè)體工商戶不開票可以不用進(jìn)行稅務(wù)登記嗎
老師 總金額是500萬 個(gè)人所得稅稅率是20% 是這么計(jì)算嗎 計(jì)算過程: 500萬元 × 20% = 500萬元 × 0.2 = 100萬元 還用分稅前稅后嗎
開的是電子發(fā)票,我現(xiàn)在是不是要把開紅字,然后就重新開出,這個(gè)稅了怎么辦?對(duì)方公司已經(jīng)抵扣了,我這邊也交了
紅沖后重新開不需要交稅的,
我開出去的發(fā)票我已經(jīng)交稅了,對(duì)方公司也抵稅了
那我要申請(qǐng)退稅嗎?還是怎樣呢
你要重新開票,為啥要申請(qǐng)退稅?
哦,好的,那專票開出去了,發(fā)現(xiàn)單位沒有寫,這樣子可以嗎因?yàn)?月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)單位沒有寫,所以9月份我就要作廢,要重新開,所以就想問這個(gè)問題
紅沖后重新開就完事了,不影響收入和交稅
好的,謝謝老師,老師你好,開專票的話13個(gè)點(diǎn)的這個(gè)單位沒有寫可以嗎
必須要寫單位的,除非不能計(jì)量的