同學(xué),您好。在收到發(fā)票時(shí),可以將發(fā)票附在相關(guān)憑證后面,無(wú)需再單獨(dú)做分錄。 因?yàn)槟阍谟?jì)提時(shí)已經(jīng)將研發(fā)支出計(jì)入相關(guān)科目,實(shí)際支付時(shí)沖減了應(yīng)付賬款,整個(gè)業(yè)務(wù)流程已經(jīng)完成,收到發(fā)票只是對(duì)業(yè)務(wù)的一種佐證,不影響賬務(wù)處理。
各位老師救救孩子吧,我公司之前開展了一個(gè)研發(fā)的項(xiàng)目,然后從另外一個(gè)公司請(qǐng)了技術(shù)服務(wù)咨詢,對(duì)方說開票開研發(fā)和技術(shù)服務(wù)費(fèi),款項(xiàng)我支付給了對(duì)方,未收票,是計(jì)入借預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款,貸銀行存款,收到票后怎么做分錄,是借研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出,貸:應(yīng)付或預(yù)付?還是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,請(qǐng)問之前支付了貨款,做了預(yù)付款處理。貨已收到,且做了銷售出去了。當(dāng)時(shí)發(fā)票還沒到,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?借:庫(kù)存商品,貸預(yù)付賬款,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣?
老師您好,我這邊前期做了2筆賬,借其他應(yīng)收款-22000 貸銀行存款-22000,當(dāng)時(shí)是沒有發(fā)票入賬,后面又做了筆借管理費(fèi)用-研發(fā)支出-22000 貸預(yù)提費(fèi)用-高新服務(wù)費(fèi) 現(xiàn)在發(fā)票來了,我要入賬,該怎么做, 借:預(yù)提費(fèi)用-高新服務(wù)費(fèi) 22000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額-640.78 貸:其他應(yīng)收款 22000 這中間差的640.78我要怎么借貸平衡,謝謝
請(qǐng)問老師,上個(gè)月的賬做錯(cuò)了,有一筆運(yùn)費(fèi)收到發(fā)票入賬了,實(shí)際沒有付款,但是上個(gè)月做的時(shí)候,已經(jīng)按照付款來處理了,這月發(fā)現(xiàn)了,應(yīng)該怎么處理?(之前收到發(fā)票,已經(jīng)借:費(fèi)用,貸:銀行存款了)
老師,您好!請(qǐng)問下收到政府補(bǔ)助的??顚S觅Y金200萬(wàn),用于研發(fā)項(xiàng)目。針對(duì)政府補(bǔ)助這部分的收款和支出會(huì)計(jì)分錄是1.借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 支出時(shí),借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:銀行存款 還是2.借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 支出時(shí),借:研發(fā)費(fèi)用 貸:銀行存款 同時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:其他收益 有人回復(fù)我是第1種情形,因?yàn)槭茄a(bǔ)助的???,所以支出對(duì)應(yīng)沖掉就行,有人回復(fù)我是第二種情形,我都不知道了
老師,我們公司采購(gòu)貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個(gè)怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來報(bào)銷?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營(yíng)。我們是開租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬(wàn),賣了5萬(wàn),折舊1萬(wàn),是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬(wàn),4萬(wàn)放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)偅撬麄兪怯盟綉羰湛畹?,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
好的,謝謝老師
(微笑)不管氣,有問題歡迎隨時(shí)來咨詢呀。