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老師,您好,請(qǐng)問我之前計(jì)提了一本研發(fā)支出費(fèi)用,后面付了款,且收到發(fā)票了,這里分錄怎么做的呀?目前我做的:1計(jì)提時(shí),借:研發(fā)支出-委托外部研發(fā)投入額,貸:應(yīng)付賬款,實(shí)際支付時(shí):借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,收到發(fā)票時(shí):這里怎么做呢,實(shí)際已經(jīng)沖平了哦

2024-09-27 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-27 14:44

同學(xué),您好。在收到發(fā)票時(shí),可以將發(fā)票附在相關(guān)憑證后面,無(wú)需再單獨(dú)做分錄。 因?yàn)槟阍谟?jì)提時(shí)已經(jīng)將研發(fā)支出計(jì)入相關(guān)科目,實(shí)際支付時(shí)沖減了應(yīng)付賬款,整個(gè)業(yè)務(wù)流程已經(jīng)完成,收到發(fā)票只是對(duì)業(yè)務(wù)的一種佐證,不影響賬務(wù)處理。

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快賬用戶2866 追問 2024-09-27 14:50

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-09-27 14:52

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同學(xué),您好。在收到發(fā)票時(shí),可以將發(fā)票附在相關(guān)憑證后面,無(wú)需再單獨(dú)做分錄。 因?yàn)槟阍谟?jì)提時(shí)已經(jīng)將研發(fā)支出計(jì)入相關(guān)科目,實(shí)際支付時(shí)沖減了應(yīng)付賬款,整個(gè)業(yè)務(wù)流程已經(jīng)完成,收到發(fā)票只是對(duì)業(yè)務(wù)的一種佐證,不影響賬務(wù)處理。
2024-09-27
同學(xué),你好 紅字沖銷
2021-01-18
?你好 ;? ?借應(yīng)付賬款貸銀行存款 ;? 借研發(fā)支出 -資本化支出? ?貸? ?應(yīng)付賬款。? ?你研發(fā)出來是 軟件還是產(chǎn)品 ?? ?
2022-06-09
匯算清繳時(shí),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表里直接投入費(fèi)用填21年分?jǐn)偟?個(gè)月的
2022-06-01
這兩種會(huì)計(jì)處理方式在不同情況下都是可能存在的,具體取決于政府補(bǔ)助的性質(zhì)和相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求。 如果該政府補(bǔ)助屬于與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助,通常采用第一種會(huì)計(jì)處理方式。即收款時(shí):借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款;支出時(shí):借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:銀行存款。這種處理方式體現(xiàn)了??顚S?,將收到的資金與支出直接對(duì)應(yīng)沖銷。 如果該政府補(bǔ)助屬于與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助,并且用于補(bǔ)償企業(yè)以后期間的相關(guān)成本費(fèi)用或損失,可能采用第二種會(huì)計(jì)處理方式。收款時(shí):借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款;支出時(shí):借:研發(fā)費(fèi)用 貸:銀行存款 同時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:其他收益。 例如,如果政府明確表示這 200 萬(wàn)是為了補(bǔ)償企業(yè)未來進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)的支出,且企業(yè)能夠合理預(yù)計(jì)未來能夠滿足相關(guān)條件,那么可能更傾向于第二種處理方式。 但最終應(yīng)采用哪種方式,還需要結(jié)合補(bǔ)助的具體條款、企業(yè)的會(huì)計(jì)政策以及相關(guān)法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求來綜合判斷。
2024-07-31
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